都不用给客户的了哈
老师,我给客户开了一张34万的发票,客户没有认证,开了一张9800的红字,现在他要认证这张篮字了,发现认证不了,我该怎么办
老师,我们开了一张发票给客户,客户认证了,现在说错了,要我们重新开,是我们开红字信息表吗
老师,我们是小规模,上个月给客户开了张纸质发票,错了,我这个月冲红了,重新给客户开了一张,冲红的那张发票联要给客户还是我们自己留着?
对方给我们开了红字信息表,我开好了红字专票,发给了客户,才发现自己的无法冲红,开票税额差一分,我作废了那张红字票,现在我又重新开具了红字发票给客户,那之前作废的红字发票需要收回吗
老师我们和客户服务终止了,我刚才给客户开具了发票,但是因为服务终止了,所以又重新开了一张红字负数发票,给这张篮字发票红冲了,我开的这张红字发票需要给客户吗?我们开的全电普通发票
云南白药集团目前的信用政策是什么?是否完善
在外地只有身份证去相应银行能不能查询
老师小规模开出建筑劳务一个点的专票需要预缴税款吗
老师,公允模式下的投房,收到租金计入其他业务收入,不用结转成本么,如果要请问分录是
3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到
3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到
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3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到
为啥不给了,我们给他开的不应该给他们吗
蓝字发票都给红冲了,相当于没有开票了
那如果我们上个月给客户开的篮字发票,这个月红冲了上个月的篮字发票,这个红字发票还需要给客户吗
原来的蓝字发票交给了客户,红字发票也的给对方
不对吧老师,服务终止了,客户应该把那个蓝字发票推给我们吧!您在确认下
现在发票都红冲了,相当于把发票作废了。不用退了,别人开的红字申请,就要把红字发票给他做进项转出
如果是这张发票作废了,那么客户需要把篮字发票退给我们公司对吗
如果是对方已经认证抵扣,你们要把红字发票寄给对方做进项转出。只有对方没抵扣,你们这边开的红字申请,才需要退票。