学员朋友您好,可以按小微标准计提
我想增一下,计提递延所得税资产的时候,如果在汇算清缴的时候发现符合小微企业的标准,那我就计提的递延所得税是按照百分之十计提还是按照百分之二十五计提呢
报2季度所得税 收入10万乘25%(缴纳25000)属于小型微利企业减按20%缴纳 实缴5000 对吗?计提所得税时是计提25000还是5000呢?
小型微利企业,前两个季度企业所得税符合小型微利企业按照利润的2.5%计算!如果第三个季度不符合,是从第三个季度开始,按照利润的25%计算吗?前面两个月需要补交吗?
请问老师高新企业在第一季度申报所得税时,没超过100万的利润是按小微企业的税率还是按百分之25计算?如果第一季度没有加计扣除
老师您好!麻烦问下,如果第一季度利润不足一百万元,计提企业所得税是按2.5%吗?如果第二季度超过三百万元了,计提的时候就要按25%是吗?
为什么有的题目里面捐赠视为视同销售啊要交增值税,但有的题目里面却说嗯捐赠进项税又不能抵扣,像这种题目怎么去区分呢?什么情况下是市委销售视同销售什么情况下尽量是可以抵扣什么情况下尽量去不能抵扣能不能给我总结一下。
老师,我们公司的生产人员都是外包给个体户的,借工程施工/直接人工,货应付帐款某公司,有票,这种需要加入新的企业所得税申报表计入成本的和实际支付的吗?
老师您好!已计入成本费用的职工薪酬,是计提到成本费用里面的应付职工薪酬贷方发生额合计。 实际支付给职工的应付职工薪酬是应付职工薪酬工资借方发生额合计是吗?但借方发生额合计中有1月份发放24年12月工资的金额,要扣除这去年12月份工资1月份发放的金额吗?
老师,您好,公司购车款360000,增值税是46800,总共是406800元,付了首付40800,剩下的贷款两年,这个会计分录怎么做?
老师,8.6开发票,8.7收款,这个分录对吗
老师,电子税务局的本年累计数不对。没有加上7月8月的收入,该怎么处理呢
公司如果公户给一个临时工转了安装临时工资 报了个税 他没有代开发票 查出来会怎么样
老师,我们公司的生产人员都是外包给个体户的,借工程施工/直接人工,货应付帐款某公司,有票,这种需要加入新的企业所得税申报表计入成本的和实际支付的吗?
一个运输垃圾车的人员的垃圾车清运费用 能做成工资 发放吗
老师电子税务局 利润表的本年累计数不对,该怎么处理呢