同学,你好 暂入库 借:库存商品 贷:应付账款 销售出库 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:主营业务成本 贷:库存商品
你好,老师,请问一般纳税人销售货物给小规模纳税人,已开普票,现在小规模纳税人要退货,如何进行处理呢? 发票是2019年开的,现在是不是要开一张红字发票,冲退货的金额呢
公司通过公司公账付货款给个人但是不开具发票,金额比较大几十万在转账时备注了货款,请问老师如何进行账务处理?
你好,对方公司欠我们货款,无法偿还,用酒抵债,但是他给我们开不了发票,请问如何进行账务处理
老师,您好,我想问一下,公司已开发票,但是货未发出且货款也没收到,该如何做账务处理
老师你好,公司是一般纳税人,目前预收货款11300,已开具发票给对方,但公司还未进货,请问如何账务处理?后面进货发货了,又如何处理呢?
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
暂估不是收到货对方还未开票吗?我现在还没有进货哦
同学,你好 那你开具发票确认收入,那就需要结转成本,之前的库存商品就需要暂估
公司刚成立,之前没有库存
同学,你好 所以需要暂估
可以这样处理吗?借:银行存款 贷:合同负债 应交税费
同学,你好 嗯,是可以的