咨询
Q

老师,我想问问我上三个月每月都预提供应商的成本票,这个月拿这三个月的成本票回来,还要入当月的成本的吗

2023-07-31 09:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-31 09:08

您好, 先把前面暂估的冲掉,再做正数发票

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好, 先把前面暂估的冲掉,再做正数发票
2023-07-31
你好是不可以的。操作不了的。
2025-03-13
直接结转就可以了 借主营业务成本 贷工资或者折旧
2023-06-06
你好,那你单位有没有完工的产品?
2023-04-27
你好,一月份红冲暂估的,然后再做发票的就可以啊,这个发票放到一月份。
2022-02-08
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×