你好,是需要把开发成本结转到开发产品的意思? 这个结转,与款项有没有支付完没有关系啊

请问,筹建单位,签署的采购合同都要报印花税吗
老师,买给工地工人的烟酒集体享受的是计入招待费还是福利费
住宿费没出差的话开的专票可以抵扣吗?
老师,我们公司大部分开的是监理服务费发票,有一个项目属于项目全过程管理的活,我在开票时应税服务那添加为项目全过程管理服务费可以么?有风险么?第一次开这个类型的发票
麻烦问下计提个体户生产经营所得税分录这样写对吗?借:所得税费用 贷:应交税费-应交个人所得税
老师,建筑工程在省内外市,预缴了增值税及附加税,请问本季度在做报表的时候怎么抵减?
我公司上个月买了土地,然后现在要摊销,摊销费用放在哪个科目合适
老师,如果企业一年未提供流水和回单,不拿公户银行卡过来,每个月有收入发票,报个税挺多,是不是容易被税务稽查
你好老师,那个厂房在建用的水电费都是计入在建工程吗,还是计入管理费啊
您好,老师,请问出口征税视同内销账务处理是怎样的?计算税额的时候是按照FOB价,但跟实际收取的价格有差异,计入什么科目呢
就是工程款之类的没有付钱开发票计入开发成本,现在转人开发产品之后,剩下的工程款以后应该怎么做账,直接计开发产品嘛?开发成本这个科目就用不到了吧
你好,没有付钱的部分,计入应付账款 挂账 就是了。 开发成本的入账,与款项有没有支付无关啊 ,完工就结转到开发产品
我知道,我是说以后,我现在已经竣工验收了,所以进行结转,后续工程款再支付,我不知道应该如何入账了,分录怎么做
你好,后续工程款再支付 借;应付账款,贷:银行存款
这种是一种,还有一种,没有挂账的情况的分录,
你好,是应当挂账,而没有挂账?
就是还没开发票过来嘛,
你好,还没开发票过来,是需要做暂估入账处理 吗?
知道有工程款或者测绘费没支付的,但是账上没体现,这个以后怎么做分录
你好,有工程款或者测绘费没支付的,但是账上没体现,就需要补做入账处理 借:在建工程,贷:应付账款
做在建工程,不能直接做开发产品里是吧
你好,(房地产企业)有工程款或者测绘费没支付的,但是账上没体现,就需要补做入账处理 借:开发成本 ,贷:应付账款
还是做开发成本,然后月底还是年底再做一次结转?
你好,完工的时候,从开发成本结转到开发产品