你好; 看上面已经给你写了正确的分录的; 计入长期待摊费用去考虑 服务期间去分摊的
老师,请问这个题为什么是错的
老师,请问这道题正确的账务处理应该是什么样的?
老师,这个题应该怎么处理呢
老师,这到题的正确分录怎么写呢,银行存款5600是不是应该在签订合同的第二天确认呢
老师,这道题的正确分录怎么写呢
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师这个是更正分路,我想知道正做分录的处理,然后和他错误处理比较,就能知道更正分路了
借应收账款 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 、借长期待摊费用 贷应收账款 ; 按期分摊 ; 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 ;借应付职工薪酬贷 长期待摊费用
老师是不是就是从它确认的收入里面 扣除2000万元作为长期待摊费用,按照5年进行摊销
你好;是的; 就是这样的思路的
好的谢谢啦老师
你好; 不客气的; 满意请给予评价