你好; 看上面已经给你写了正确的分录的; 计入长期待摊费用去考虑 服务期间去分摊的

老师,请问这个题为什么是错的
老师,请问这道题正确的账务处理应该是什么样的?
老师,这个题应该怎么处理呢
老师,这到题的正确分录怎么写呢,银行存款5600是不是应该在签订合同的第二天确认呢
老师,这道题的正确分录怎么写呢
收入的确认和发票有什么关系,如果没有开发票,发货了,收入确认吗。如果确认了之后怎么查欠票。
老师,往来对账怎么看欠款和欠票。
您好老师,我想问一下,我们公司2025年9月份,上报为开票收入,会计分路: 借:预收账款~5000元 贷:主营业务收入~为开票收入~4550元 应交税费~应交增值税~450元 2026年1月份客户要求开发票了,现在怎么分录
当月缴纳当月社保还需要计提吗。缴纳一般在15号前,那我计提需要再什么时候操作分录
老师,CPA大学在读可以考吗
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问忘记计提了折旧,这个月补2个月可以吗?
实收资本认缴到账有什么区别,认缴现在新规要几年到账啊
请贾苹果老师回答谢谢!老师住房公积金的分录如何计提。
请贾苹果老师回答谢谢!内涵报酬率的计算公式和权益净利率的公式是多少啊
老师:政府会计支付工资时,需要用到资金结存这个科目吗?
老师这个是更正分路,我想知道正做分录的处理,然后和他错误处理比较,就能知道更正分路了
借应收账款 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 、借长期待摊费用 贷应收账款 ; 按期分摊 ; 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 ;借应付职工薪酬贷 长期待摊费用
老师是不是就是从它确认的收入里面 扣除2000万元作为长期待摊费用,按照5年进行摊销
你好;是的; 就是这样的思路的
好的谢谢啦老师
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