实际有没有收到商品和服务呢?
你好老师,公司采购的办公电脑未支付的款项,是计入应付账款还是其他应付款
老师您好,我付给带代账公司的费用,对方没有给我开票,我挂往来,是应付账款还是其他应付款呢
老师,您好,请代账公司代账没付款,是记其他应付款还是应付账款?
老师是水电已付款,但是发票未收到,这公司计入其他应收款对吗?不应该计入预付账款??
老师您好,公司购买,对方公司已开发票,但我公司未付款,怎么入账,是应付账款还是预付账款?还是其他应付款???
公司给别人做东西是2000块,实际收到了五千块,开的发票是5000块,不能原路退回去多的钱,取现金把多的三千块退回去给人家,怎么合理记账,发票又不作废
老师,公司账上以前的财务把装修费用入了固定资产,现在已折旧完,剩个残值了,但现在税务所预警,需要重新调账,把装修费入到长期待摊费用,如何写分录啊,已经是10年前的账了
老师,新成立工厂,1.采购了很多厨房用品灶具,金额高的做了固定资产,金额小的放管理费用-福利费对么?2.核算成本按品种法,制造费归集中,采购的食材准备按加上外包的各部门人数分摊。但是厨房用品需要加到食材中一起分配么?按制造福利费?
我们民宿挂在携程上,8月应收携程11293.9元,主营业务收入11293.9/1.03,应交增值税328.9,平台费是701.38元,但是平台费的票要等次月也就是9月份开,这样两个月的分录分别要怎么写,9月份要先要先冲销8月的,借:销售费用-701.38贷,应收账款-701.38,9月再做同样的分录吗?还是9月的发票拿了放在8月的分录里,还是8月不做销售费用分录,等9月再做,老师,哪种账务处理正规,因为这种情况还满多的
老师,早上好!公司股权转让计税依据是什么?个人所得税是怎么计算的?
公司给别人做东西做了2000块实际收到了五千块,取现金3000退给人家,怎么合理做账
老师好!一般纳税人开简易计税3个点的劳务费出去,多方也是一般纳税人,对方可以抵扣增值税税额吗
老师,请问小规模可以开出13个点的发票吗
我们公司找的几个临时焊工 要结工资 需要对方开什么发票过来
已经认证抵扣了发票,增值税已经正常申报了,开具发票的人能够红冲?
老师,收到了
你好 借库存商品,贷应付账款
我们是购买活动用的横幅,公示牌,是不是得走管理费用???
这个纪录,宣传费用更恰当。
宣传费用是管理费用的二级明细吗?
是销售费用的二级科目。