保持一致性,若以前是按其他应收款核算的,继续用这个科目。若是第一次,用预付账款更合适
老师,我们公司是一般纳税人,代理公司给我们公司做账时,把已收到但尚未开票的货款计入“其他应付款”科目,而不是计入“预收账款”说是计入预收账款就当月要交增值税,作为无票收入报税.请问对吗?还有把我们支付给供应商的货款但没有收到进项发票的计入“其他应收款”,而不是“预付账款”,这种做法也是不准确的吧?
买粽子,付款给对方,票没到,直接计入预付账款吗?如果先收到票,款未付,计入应付账款还是其他应付款
老师,公司代收的水电费是计入其他应付款还是其他应收款?
银行代扣电费,未收到供电局发票 借:预付账款 贷:银行存款 转账支付电话费,未收到发票 借:其他应付款 待:银行存款 这两个分录对吗?为什么一个是其他应付款,一个是预付账款,怎么区分应该用哪个
老师是水电已付款,但是发票未收到,这公司计入其他应收款对吗?不应该计入预付账款??
以前用其他应收也是冲掉了。我可以更正预付吗?看着别扭
可以,可以更正预付