您好,是的,可以用来做材料发票的
一般纳税人收到普票可以做费用票是吧,只是不能抵扣进项税 是吗
老师,我们是增值税一般纳税人(销售方),我们的客户是小规模纳税人(购买方),那我们给他开专票,他不可以抵扣但是可以做账做成本费用,但是为什么我听身边的人说是小规模纳税人就一定得开普票,开普票不也是只能做成本费用吗,不是一样的吗
材料行业没有成本票,可以拿别的费用票抵吗,还有是说成本票只能拿成本票抵呢,
老师,这种发票可以做费用吗?到时候不用调增吧,只是不能算出可抵扣的税额吧
普票加工费是可以做为成本用的对吧,只是说不能抵扣,但是还是可以用做材料发票吗
老师装修费按几年摊销,台球俱乐部的固定资产按几年摊销
老师有发票和无发票的支出不分开摊销,我怎么查那些是有发票的摊销,那些是无发票的摊销啊
老师那前期装修的费用后面注册好税务开始营业再找装修公司开发票是不是可以摊销
老师如果装修前的费用摊销不了那不是交的所得税很高吗
老师,前期装修的所有费用都可以计入长期待摊费用吗?如果有些有发票,有些没有发票,这样的话是不是要把没有发票和有发票的分开摊销,因为没有发票的不能税前抵扣,具体怎么操作啊,感觉好乱,是不是汇算是按摊销了的无票调增,不是按没摊销前的调增
老师,比如前期股东一起集资装修店面,也没有做账,后期开始营业才登记营业执照和注册税务才做账这样的话前期的装修费用是不是没办法摊销
老师分红是不是不影响利润表,只影响资产负债表表
老师,请问一下收购棉花的厂子是一般纳税人他的税率是多少呀?
老师请问一下:收到退回的工资,之前发多了的,是不是也是:借银行存款,贷管理费用负数
收入总额包括哪些收入?
那因为不能抵扣是不是要多交这部分的税
您好,也不算吧。因为企业一般都是按照税负率来缴纳税款、
差24万的进项,但是有50万的普票加工费,是不是也没啥用,还是要多开专票进来
您好,是的。需要进项税发票才能抵扣。
那我这个月因为进项不够,多交了2万的税,下个月多进项,是不是就可以少交税?
您好,多进项,会少缴纳税款。但是多交的不会退回。
我也是这么理解的,想到多24万的进项,那我本月就少交2的税 了
您好,是的。是这样的哈
材料发票跟成本发票不是一样的么
您好。是的是一样的呢
那就是说我的进项需要200万,这200万我都必须要开专票么
普票开了没用么,不是也可以作为进项么
你好,对于增值税,普票没有抵扣的作用。对于所得税,普票可以抵扣。