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老师我想问下汽车行业给的现金返利怎么做账?

2023-08-02 17:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-02 17:33

您好,销售返利如采用支付货币资金形式的,支付销售返利方,根据取得的进货退出或索取折让证明单作为费用处理. 借:营业费用 贷:银行存款等

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齐红老师 解答 2023-08-02 17:37

您好!我临时有事走开1小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~

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快账用户9529 追问 2023-08-02 17:54

那收到返利方怎么做账呢

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齐红老师 解答 2023-08-02 18:52

您好,相当于采购成本下降了, J:银行   D:存货科目

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快账用户9529 追问 2023-08-02 18:55

但是并不是直接返现金给到银行

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快账用户9529 追问 2023-08-02 18:55

而是进去系统

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齐红老师 解答 2023-08-02 18:59

您好,明白了,就是下次供应商开票时少开,那更好办,直接按开的发票入账 J:原材料   应交税金-应交增值税-进项税   D:应付账款

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快账用户9529 追问 2023-08-02 19:02

那我们要把这部分折让开机动车发票直接兑给客户怎么办呢

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快账用户9529 追问 2023-08-02 19:04

比如说这个车进价5万,折扣2万。实际这个车的进价就是3万。但是对方开的发票就是5万的,我要怎么才能把2万的折扣兑给客户呢

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快账用户9529 追问 2023-08-02 19:04

2万的折扣要下个月才能从其他车上减掉

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齐红老师 解答 2023-08-02 19:07

您好,那下月如果车3万,开票会不会把这2万减了,开发票1万啊

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快账用户9529 追问 2023-08-02 19:09

是的就是这样,但是这个月5万这个车卖具体卖给客户的价格肯定是5减去折扣2万后的价格3万多一点给客户开机动车票

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快账用户9529 追问 2023-08-02 19:10

那这2万的返利要怎么处理呢

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齐红老师 解答 2023-08-02 19:38

您好,以下不考虑增值税的分录 借:库存商品   5    贷:应付账款 5   (下月销售3万,供应商开票1万少开2万    还是按发票做分录,供应商他开多少票收多少钱 借:库存商品   1    贷:应付账款 1)  开票给客户 借:银行 3   贷:主营业务收入  3    借:主营业务成本  3  贷:库存商品   3 

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快账用户9529 追问 2023-08-02 19:42

那收入就低于成本了亲

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齐红老师 解答 2023-08-02 19:49

您好,收入没有比成本低,这是大件,成本能算得准,我们是平台销售,供应商是按年返利的,而且没有达到量还返不了,我们销售按开票的单价作为成本,返利当月成本就特别低,全年来拉平,您这卖汽车比我们的好算

您好,收入没有比成本低,这是大件,成本能算得准,我们是平台销售,供应商是按年返利的,而且没有达到量还返不了,我们销售按开票的单价作为成本,返利当月成本就特别低,全年来拉平,您这卖汽车比我们的好算
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快账用户9529 追问 2023-08-02 19:52

那折让税务局系统那边会发现呀

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齐红老师 解答 2023-08-02 20:01

您好,销售折让和商业折扣这不是很正常的商业实质么,我们正常缴税就好了

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快账用户9529 追问 2023-08-02 20:04

我们汽车其实很你们的差不多,返利也是只有启车才能用,不启车的话也是没有的

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快账用户9529 追问 2023-08-02 20:05

但是一般商业折扣厂商那边都会开具销售折让的负数发票的

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齐红老师 解答 2023-08-02 20:07

您好,差别是汽车价值大数量少,容易核算单辆车的销售成本,我们商品上万种,只能加权平均单价计算销售成本,我们的不准也没有办法,全年看是不影响的

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快账用户9529 追问 2023-08-02 20:09

您的意思是说只要全年来看成本没有高于收入也不影响吗?

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齐红老师 解答 2023-08-02 20:17

您好,是的,税务也不会去看单月,我被税务查过3次,都是用年度数据比对的

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快账用户9529 追问 2023-08-02 21:02

好的知道了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-08-02 21:08

 亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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您好,销售返利如采用支付货币资金形式的,支付销售返利方,根据取得的进货退出或索取折让证明单作为费用处理. 借:营业费用 贷:银行存款等
2023-08-02
你好;        1. 那你就按照扣除返利后的金额来做成本即可;    
2023-01-05
同学您好,你好, ,要视同销售的,开全款,正常价,另起一行折让,负数差价就可以
2023-02-25
同学你好 先做往来等开发票之后再做
2022-08-23
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-04-07
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