同学你好 先做往来等开发票之后再做
汽车销售返利,老师我绕不出来?从公司成立开始销售第一台车时候返利4万,这笔钱到厂家系统设立的“固定返利中”这个“固定返利中”就是厂家每次搞活动或者销售车辆返利都在这账户,然后 我下次买车时候 就有一部份款是我现金转过去+固定返利扣除的钱,厂家开票开的都只是我现金转款的钱,那固定返利的款他有开给我吗 自己绕不出来呢
请教老师:一汽厂家允许经销商用返利当车款结算车,我们经销商先给一汽厂家开的红字发票,厂家给我们开具负数发票,金额一致,请教老师,我们该怎样做账
刘老师,你好,我想问一下厂家给汽车零售经销商的返利,是等返利开票核销做账?还是先预估做账?
刘老师,你好,我想问一下厂家给汽车零售经销商的返利,是等返利开票核销做账?还是先预估做账? 麻烦老师说下具体的账务处理吗?
您好老师,能给我讲讲4s店的账务处理吗?在厂家进车,给的返利直接用来进车,不给经销商反钱。计提返利,收到返利,开发票上面有折扣金额……等等,这些都应该怎么做会计分录,麻烦老师细细讲解一下
老师好,异地预交增值税和附加税该怎么做分录呢?摘要该怎么写呢
老师,现在查出4月份的一张销售发票没有入账,现在直接在7月份记账可以不?还是必须调整4月份的账,修改电子税务局的申报表?
财务负责人可以设置为法人吗
那个农房建设公司,他的成本是工资,那工资呢
老师有成本核算品种法的核算表模版吗
老师啊,我们是分包,然后付给总包钱,然后总包拿着则个钱去燃气费,后面这个钱要从分包款里面加回来的,我现在账面上想问下,付给总包的钱是计入往来款嘛,是计入应收账款还是应付账款?
股权转让的分额,注册资本金2000万,转让2000万,股权转让的份额填2000万吗
去年公司卖了固定资产(货车),当时同事只做了一笔借银行存款,贷营业外收入和应交税费销项税额,没有先将固定资产的账面价值转入“固定资产清理”科目,同时结转累计折旧,之后才是做收回价款和做损益处理。按未开具发票报了税,今天发现做错了要怎么处理?
老师您好,请问公司有实缴资本,然后转让新股东时候可以把银行账户钱退给老股东吗
答案中2%的税率咋来的?