可以的,可以收下的,你们再销售出去的话,按照设备的13%。

你好,如果我们公司经营范围没有安装,我们销售的电器类带安装这个对给给我们怎么开发票合适?可以开在进货产品里面吗?
请问老师,公司是销售环保设备的,现在呢我们既提供设备与安装还有整个项目直至完工,等于是包了处理污水的项目了,那我们得请安装施工队了,那公司要出一部分的钱给安装队,可是公司营业执照只是销售环保设备,假如付了安装施工费,对方开来的安装服务费税率可以抵扣吧?
老师您好,我公司商贸企业,没有安装的经营范围,我们卖了设备委托对方公司施工安装,对方公司给我们开了施工安装费,这个发票我们可以收吗
请问老师,我们找的项目施工队(安装大型设备),现在给我公司开安装费发票,他公司说只能开现代服务—安装费(专票1%),不能开建筑服务—安装费。这对我公司来说有什么影响吗?
老师,我是小规模纳税人,机械设备安装公司,有个进的发票是加工费,我可以开出去安装费吗?就相当于我找别人给我加工设备,我再给人家安装上,这样可以吗?实际是我给客户干了个加工的活因为我没有加工经营范围无法开加工发票,开安装可以吗
保险公司赔了800 我们单位连工资和医药费承担了1500,用银行存款转账(工资400已经现金做了),现在怎么调平啊老师?分录怎么做 之前做的分录是借银行存款贷其他应收款800。
9月份的时候开错了两张发票20万的,但是由于7-9月份的发票开超了30万要全额交增值税,但是10.18红冲了那20万的的发票,10.26的时候已经交了增值税全额增值税,余额还有1559.68元,现在这个增值税怎么样才能平账?,税局说了不能退税,退不了
老师,全年工资总额累计超过6万,在汇算清缴时要补税,还是累计超过12万要补税?
9月份的时候开错了两张发票20万的,但是由于7-9月份的发票开超了30万要全额交增值税,但是10.18红冲了那20万的的发票,10.26的时候已经交了增值税全额增值税,余额还有1559.68元,现在这个增值税怎么样才能平账?
现在有个问题,采购拿钱买了原材料,并且给他报销了,然后现在发现票没开出来,然后催了之后,票给开在21年的1月份了,这个我要怎么做账啊。之前我是直接借:原材料,贷:银行存款。然后这个票再一月份才开进来。这种还需要做啥处理不。还是直接票贴在后面就行了
老师,施工项目发生人员伤情,甲方起诉我公司,我公司直接赔偿给甲方的款,甲方赔给伤者家属,这种情况,我公司这个赔付款是营业外支出吗?次年汇缴需要做纳税调增,是吗?像这种赔偿款,对方公司能给我公司开票吗?
老师您好,新增值税法出台后没有5%征收率了是吗?
公司有个客户,2025年的国际货运代理费是私户付款的,我们没有申报收入,金额2万,现在客户想要发票,公账付我们2万,私退回原来收的2万,开发票2万,请问这样可以的嘛
25年12月账做应收账款账龄分析,设置了一年内,1-2年,2-3年,3年以上 21年2月出售的未收款,是不是属于4-5年之间 22年12月出售的未收款,到25年12月刚刚好3年,是属于2-3年,还是3年以上??
老师:问一下:公司报销的员工往返路费计入什么科目
这个施工安装费和经营范围没有关系吧
没有关系的,对方给你开发票,和你的经营范围没有关系。
这个如果收的是专票是不是不能抵扣
可以的 可以抵扣的
我公司的会计告诉我说不能抵扣说这个是超经营范围的
可以抵扣的,因为你开出去的设备包含着安装费了。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。