你好,这个正常做销售就可以了

您好,姐,想咨询您一个问题,我刚毕业想。做电商,不太懂这些,就是阿里巴巴直接买回来的。没发票,如果要发票商品价格就比较高,但是我销售额都是提现到公户的,比如今天营业了1000元,货物成本是900.元,这些货物直接在阿里或者淘宝购买回来的,没有进货发票,公户里就直接进账1000,有网络进货的交易凭证,或者收据,这种情况可以做账吗?。是不是税可以按100利润来缴税呢
老师你好,我是百货公司会计,比如我们进一个商品5元,我计在途物资,但是我们进货的时候供货商要给我们这个商品打折每次折扣都不一样,我们这个商品入库定价就是一开始商家给我们的价格比如6元(没有扣他给我们的折扣,因为每次折扣都不一样),我在做凭证的时候这个商品就差1元钱,这个问题怎么处理呢?
老师,您好,麻烦问一下,我们直播当天,会有特价商品抢购,比如一元就能买的洗漱包,但是我们进货成本大于一元一个,怎么办呢
老师,我们是做快手平台直播卖货的,我想问一下,公司为了直播,采购了一批洗漱包,成本价是2.56元一个,但是直播当天我们为了有福利特价品抢购,售价是0.01元一个,这种情况下,怎么确认收入呢,公司是一般纳税人
老师,您好,麻烦问一下,我们公司是卖水果的,有两个公司,一个一般纳税人,一个小规模,但是吧,采购都是一个人,同一批采购要分给两家公司,付款都是零散的,比如苹果,一共买了十斤,付了100元,但是这十斤,一家一半,这种情况下,我的入库怎么办呢
刚接手一家劳务派遣公司,本月申报增值税的时候,有存在不开票的代收代付部分的款项,如果填写到申报表跟开票系统对不上,请问这部分要不要填写到申报表?属于一般纳税人差额征税方式
刚接手一家劳务派遣公司,本月申报增值税的时候,有存在不开票的代收代付部分的款项,如果填写到申报表跟开票系统对不上,请问这部分要不要填写到申报表?属于一般纳税人差额征税。
您好老师,土地使用税开始缴费时间就是土地出让合同买下次月开始,结束时间那个条件
小微企业资产5000万/营业利润300万
#提问#子公司和母公司之间,母公司的盈利比较好,利润多,怎么通过合法途径,把母公司的款转入子公司呢?
老师,我想问下,长期股权投资里,新准则下,非同控的审法评费是计入初始投资成本吗?
请教老师,关于2024年7月1日前注册的公司注册资本实缴是怎么规定的
老师你好,我在填写长期资产关联表的时候,填写原值按发票上面填写,合计97万,但系统提示应大于500万,还有调整日期不能为空,可是我们这两台车合计就是这么多钱啊,难道是500万以下不用做关联吗?
#提问#老师,您好!如果分公司的员工底薪在分公司发,但是提成通过总公司发,在总公司报个税,这种做法是否可行?
老师增值税一般纳税人进销项用为用结转呢,
老师,公司是一般纳税人,那销售是按1元做?13%?
对,没错,就相当于促销了
老师,现在涉及到一个问题,原来我们是小规模,我们在快手平台销售,直播当天卖货的钱都到平台上,我们想用平台上的钱,就需要给平台开服务费发票,今年我公司转为一般纳税人了,也是钱到了平台,但是我们给平台开6%发票,我们卖自己外购的产品13%的货,卖的钱也到了平台,这种情况下,平台还让我开具6%服务费发票,才能提款,那我自己外购产品,怎么做销售呢
你们外外销的商品正常做账,只是说呃其他应收款变成了这个平台
老师,我可能没表达清晰,就是我们卖货的钱直接到了平台,我们想用钱,就得给平台开发票,开6%的发票,那我自己产品销售,是直接可以结转成本?不用再报13%销售收入?
你们买东西肯定还是需要交税的,这是按照未开票收入申报
如果我在报一遍13%的收入,然后在给平台6%的发票,我不是属于多交税了吗
你们为啥还要给平台开票呢
因为我们代理和自营的货,卖了以后,钱统一都到平台,不让自己提现,提现就得开发票
你们卖货了肯定得交税,至于给平台的,就得按照平台要求了
老师,您的意思是我是一般纳税人,不管我自己销售还是在平台销售,我都要按我销售商品的合计金额,按13%确认销售收入并结转成本,至于平台给我结算的钱中,就算包括了我的自营商品的钱,我也必须按照他的要求,开具发票提出我的钱,老师,您说这是不是重复上税,比如我这个产品100进的,100到了平台,平台说你需要开发票,我开了106元的发票给他,那我自己在把这100元按13%报一遍销售?
对,你们肯定这个13%的税肯定是需要交的
那就是平台结算和我这有问题,差这了对吗
对,没错,就是这个意思
好,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评谢谢您
老师,忘了一下,如果我是小规模,这个问题是不是就不会出现
对,小规模税率就是一样的