是的,就是冲前期预收款

老师,请教一个问题,我6月份的时候收到一笔预售款项8万元,货也给了对方,我已确定收入,并已挂应收账款贷方,现对方要求退货,我们退他5万元,3万做为货物折损费不予退还,想请教一下这个账我该怎么销?
老师,我想问一下,我单位上月末收到客户一笔货款,没有发货,然后我这边做的是预收账款10.然后微信收款的,手续费1元,所以我做账是财务费用贷银行,然后这个月退回给客户了,微信明细表里面显示的是9,我要怎么做这笔账
您好老师!请教一下收到客户的货款,前期挂的预收款,现在需要给客户退回这笔款,退款产生的手续费应该怎么记账?例如收到1w,退款9970,30块手续费,这笔1w块该怎么冲前期预收款?
老师,收入20000,后来客户要求退款,当月票我作废处理了,因为是刷卡存在一个手续费的问题,退款的时候是扣除手续费的,如果我做反向冲回的话,账就做不平了,老师我应该怎么做这笔退款分录?
公司是培训企业。收到员工的培训款 借:银行存款800 贷:预收账款800 因为员工不参加培训了,现在退款,退款产生的手续费学员用现金支付,退款的分录: 借:预收账款800 贷:银行存款795.5 财务费用~手续费-4.5 因为开户行输入错误导致这笔银行退款没有退成功,重新退回培训企业的银行账户上,退了795.5,请问这样怎么做分录
老师,我第二个季度企业所得税交了,第三季度利润总额减少了,是不是不会产生退税呀?是不是得等到汇算清缴了以后有纳税调整的部分?嗯,再退税或者交税就是第三个季度不会产生退税着呢是吧?
签订单后生成库存商品,客户违约,我们开价外费用-违约金,打折补偿我们,这部分开价外费用-违约金 跟购进原材料需要怎么做分录,
税务局让企业缴纳的2021——2023年度的增值税、附加税、企业所得税的罚款怎么做账
今年有营业外支出2000元,我这个第四季度企业税里计入成本的工资薪金要不要算在里面
老师,想问一下,我们收到质保金款, 借:预付账款xx39000 贷:预收账款39000 这个回款直接作为抵扣了欠款,现在余额是39000元,怎么做账冲平,谢谢
我代账的个体户拿不到成本票,我就想做点成本费用,人员工资申报个税,做几个员工的工资,是否一定要缴纳社保?
老师好,物业公司工资是财政出,财政把钱打到物业公司,然后公司再发给员工, 收到财政打的钱如何记账
嗯,我就是想问财务报表中,税金及附加是按照3%计提的填写,还是按照实际1%缴纳的填写?
22年个人垫付食堂款,现在不用支付了,请问账务怎样做,需要哪些附件证明
老师,请问我公司异地预交税款所属期是12月的税金,但是交税是1月份才交的,我报增值税税款扣除的时候,是扣除在12月吗?
我知道冲前期预收款 产生的手续费怎么处理
一起挂预收账款就是
不用挂转款手续费?借贷方都是1w?
是的,就是那样处理就行
收到的款是1w,但是我出纳帐实际只付了9970元,我做1w冲预收,出纳帐不对!
30块还是减少的了呀,
麻烦回复一下,谢谢!急,因为实际银行付款只付了9970元,30块钱是手续费,卡在这里
那30块银行扣除了,还是算对方的
对,30块钱是减少的,出纳帐就付了9970元,30块钱手续费,急,没多少机会了,麻烦快点答复吧,谢谢
借:预付账款10000 贷:银行存款9970 银行存款30
银行存款30?我出纳帐数据只付了9970元,含了手续费30元,贷银行存款又30元?那我银行存款不就是付了1万?我出纳帐又多了30块?这不合理啊
借:预付账款10000 贷:银行存款9970 营业外收入30
产生的手续费挂到营业外收入?我怎么觉得不合理
这个30块,你们没收了,就是你的收入哈
借:预收账款1w 贷:库存现金9970 贷:管理费用-手续费30红字借方表示对不对?
不管你怎么做,最终都体现为利润
你说的不是废话嘛?我现在只想知道我这笔帐如何挂才是正确的,我是付了钱的,麻烦你根据我的问题回答我,我现在就想知道我这笔手续费如何挂账,你回复的都是我反反复复问你的问题你都没有答到点上,浪费我的次数,预付账款是资产类科目,预收账款是负债类科目,本来是要冲预收,你借方来个预付,无语!!!
就是我写的那个分录哈,纠结是管理费用和营业外收入,没有实际的意义。都是要增加利润的要交所得税。所以,不用强迫症,把账做平就是了