是的,就是冲前期预收款
老师,请教一个问题,我6月份的时候收到一笔预售款项8万元,货也给了对方,我已确定收入,并已挂应收账款贷方,现对方要求退货,我们退他5万元,3万做为货物折损费不予退还,想请教一下这个账我该怎么销?
老师,我想问一下,我单位上月末收到客户一笔货款,没有发货,然后我这边做的是预收账款10.然后微信收款的,手续费1元,所以我做账是财务费用贷银行,然后这个月退回给客户了,微信明细表里面显示的是9,我要怎么做这笔账
您好老师!请教一下收到客户的货款,前期挂的预收款,现在需要给客户退回这笔款,退款产生的手续费应该怎么记账?例如收到1w,退款9970,30块手续费,这笔1w块该怎么冲前期预收款?
老师,收入20000,后来客户要求退款,当月票我作废处理了,因为是刷卡存在一个手续费的问题,退款的时候是扣除手续费的,如果我做反向冲回的话,账就做不平了,老师我应该怎么做这笔退款分录?
公司是培训企业。收到员工的培训款 借:银行存款800 贷:预收账款800 因为员工不参加培训了,现在退款,退款产生的手续费学员用现金支付,退款的分录: 借:预收账款800 贷:银行存款795.5 财务费用~手续费-4.5 因为开户行输入错误导致这笔银行退款没有退成功,重新退回培训企业的银行账户上,退了795.5,请问这样怎么做分录
纳税申报不交企业所得税,但实际报表利润正数,要不要计提所得税
老师,一般纳税人的增值税是怎么计提的呢?
没有发票号码的普通电子发票可以开给别人吗
法人借给公司钱怎么做分录
老师,请问法律咨询服务公司的成本主要有哪些,除了人工
您好,老师,这个题可以给我拆开讲讲吗?看不明白
老师,公司被收购了,现在做账的主体是新公司,作为新公司要做实收资本(用买的原公司的固定资产出资)该怎么做账呢?还有新公司买的原公司的原材料,库存商品等的钱都欠着了,现在该怎么做账呢?
老师,我想问一个问题, 就是疫情期间的时候,这边发了83200元的口罩, 是泰润堂这边打的预付款, 但是最后是国燿入库了, 入库后又给泰润堂开出去了一部分,开始是加点开的,后面把价格调成成本价了, 现在国燿和泰润堂对账呢,对不上, 泰润堂回款需要把这83200减掉么,如果减了国燿这又不平了, 我想不来了,
老师 客户提供原材料我们加工 收加工费 我们是小规模 要怎么记账和开票呢
进项多了,销项少了,如果做了调整,只是本月的数据不精准吧
我知道冲前期预收款 产生的手续费怎么处理
一起挂预收账款就是
不用挂转款手续费?借贷方都是1w?
是的,就是那样处理就行
收到的款是1w,但是我出纳帐实际只付了9970元,我做1w冲预收,出纳帐不对!
30块还是减少的了呀,
麻烦回复一下,谢谢!急,因为实际银行付款只付了9970元,30块钱是手续费,卡在这里
那30块银行扣除了,还是算对方的
对,30块钱是减少的,出纳帐就付了9970元,30块钱手续费,急,没多少机会了,麻烦快点答复吧,谢谢
借:预付账款10000 贷:银行存款9970 银行存款30
银行存款30?我出纳帐数据只付了9970元,含了手续费30元,贷银行存款又30元?那我银行存款不就是付了1万?我出纳帐又多了30块?这不合理啊
借:预付账款10000 贷:银行存款9970 营业外收入30
产生的手续费挂到营业外收入?我怎么觉得不合理
这个30块,你们没收了,就是你的收入哈
借:预收账款1w 贷:库存现金9970 贷:管理费用-手续费30红字借方表示对不对?
不管你怎么做,最终都体现为利润
你说的不是废话嘛?我现在只想知道我这笔帐如何挂才是正确的,我是付了钱的,麻烦你根据我的问题回答我,我现在就想知道我这笔手续费如何挂账,你回复的都是我反反复复问你的问题你都没有答到点上,浪费我的次数,预付账款是资产类科目,预收账款是负债类科目,本来是要冲预收,你借方来个预付,无语!!!
就是我写的那个分录哈,纠结是管理费用和营业外收入,没有实际的意义。都是要增加利润的要交所得税。所以,不用强迫症,把账做平就是了