你好,这个都是什么用途的?还有加油的,你们单位有车吗?化妆品首饰的这些你们单位能用得上吗?用不上的话就别做了,因为这个给个人的需要交个税。
老师,①关于增值税表,这个月既买了新的股票又卖了之前的股票,增值税附表三里面的第四行:价税合计额填什么金额?是填卖股票的金额(不包含手续费过户费和印花税的金额吗?)是这样吗?然后发生额填的是这次新买的股票的成本价(不包含手续费的那些金额),实际扣除额我填的和发生额一样,这样对不对?然后增值税附表一里面开具其他发票的销售额,我填的是卖出的股票的成交价(包含手续费过户费和印花税的金额)减去卖出的股票的买入价(包含手续费等费用的金额),这样对吗? ②关于其他税费的印花税,购销合同里面的采购原材料,我们买的是有商业折扣2%的,但是我们并没有享受折扣,因为我们还是到三十天后才付款,就没有折扣了,那我们计提印花税的时候购销合同的金额还是按折扣后的不含税价格吗?
您好,老师,我们是一家小规模纳税人,企业成立5年一直没有健全的账目,没用财务系统,帐目很乱,现在我刚进这家公司两个月,1-5月份的账目都是瘫痪的,现在在整理关于销售票据,统计了销售额和部分销售费用,但是成本方面只有成品出入库,没有原材料数据。我计划8月份按照常规的财务流程做财务报表出具利润报表,但是遇到一个难题,我们的企业是这样的,工厂那边只有8-10人产生的费用都是计入生产成本,我们的财务人员和老板是在长沙市有一个店铺,老板销售经理都在这边,新的店铺产生的租金、门面转让费、员工租的宿舍,房租水电这些费用我应该走销售费用还是管理费用,我们租了一个店铺和2层房屋楼,供门面和财务人员、销售人员住宿吃饭的,还有门面和办公室涉及一些固定资产,我应该怎么做账比较好呢。
老师就是租赁行业除了最开始买的时候有成本 后面都是发人工费 这个成本还是不知道怎么算 原来的公司还在 是这种情况,是吊篮租赁公司,买这个设备是一般纳税人那个公司,另外她们又重新成立了一个小规模,用来开票,然后我把这个小规模核定了,因为没有成本票,现在做账就只有开出去的发票,其他什么都没有了 已经有好几个月了,我最近打算把他们家做账 银行流水我也从来没有去拖过[破涕为笑] 那这种怎么弄呢 老师
老师,一家建筑公司,然后是一般纳税人,这个他们家有两种不同类型的项目,一个是一般计税的,开9%的专票,还有一个是简易计税的,是劳务发票,3%的专票,那劳务发票,因为是选择了简易计税,所以这个项目,就是不得抵扣。那么现在问题来了,就是说,它是简易计税的项目,有时候,也会收到一些专票,增值税专用发票,但不得抵扣,那按项目来划分的话,它就得做一个进项,税额转出。我是想问的是在增值税发票勾选平台,就我刚刚截图给你的,它有一个抵扣统计和不抵扣统计,那我在增值税申报表主表里面有一个进项税额转出,就是关于这个项目,就是简易计税项目的,只要收到专票,我们都做一个进项税额转出,那在增值税发票专用勾选平台里面我们应该怎么处理?
一般纳税人。刚刚成立的。他的进项发票里面。有加油票,有吃饭的票。有买烟酒的票。还有买化妆品,黄金首饰的票。还有就餐的时候打印出来的,像超市里面的那个小长条的纸,上面有菜单,有金额。还有饭店的收款收据。这种票都能作为他们的成本票记到账里面吗?应该记什么费用的老师?
老师,特色代付业务过渡户是什么意思,然后收到业务过渡户的钱公司应该怎么做账呢
老师您好,有个一般纳税人8月税务登记了,但是老板8月有付钱出去了,8月工资可以法人0申报嘛
给我发一个社保安装客户端
小规模公司无购买车辆资质,个人购买一辆30万的车,请问这个购车费用,公司怎么合理支付给个人,并合理少交税
公司因为生产雇临时工,每天的临时工不是固定的人,如果什么劳务报酬按天结算或者按小时人家不一样留身份信息,这种情况怎么处理呢
职工薪酬支出及纳税调整明细表中账载金额,实际发生额,税收金额分别对应什么?
你好,固定资产残值率原来是5%可以变成0吗
老师签约单位是:中建科技集团有限公司 付款是:中建科技集团有限公司深圳分公司,这样没有问题
税管员通知:长期零申报的和未达到起征点免交税增值税的纳税人请在9月或者10月份之间交纳一定数额的印花税,以免影响来年的信用等级的评定!!! 请教老师,像公司没有生产,没有业务的,需要缴纳吗?
监理公司,把自己不要的电脑桌子椅子卖掉,能开发票吗
公司租了一辆车,有租赁协议
给你开了租赁发票吗?开了的话可以的。
烟酒发票。金银首饰,化妆品发票是不是我们作为外长会计都得给他剔出来?不记这笔账。
另外去饭店吃饭开的餐费票也需要给他剔出来吗老师?
对的,是的,这种最好不要开发票,因为你税务局能监控到你们单位收到的每一笔发票。