您好,对的,是这意思的

丁公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为16%。不考虑除增值税以外的其他税费。丁公司对投资性房地产采用公允价值模式计量。丁公司有关房地产的相关业务资料如下。 (1)2019年1月,丁公司自行建造办公大楼。在建设期间,丁公司购进为工程准备的物资一批,价款为1400万元,增值税为224万元。该批物资已验收入库,款项以银行存款支付。该批物资全部被用于办公楼项目。丁公司为建造该工程,领用本公司生产的库存商品一批,成本160万元,计税价格500万元,另支付在建工程人员薪酬362万元。 做出丁公司自行建造办公大楼的有关账务处理。 (2)2019年8月,该办公楼的建设达到预计可使用状态并投入使用。该办公楼预计使用寿命为20年,预计净残值为94万元,采用直线法计提折旧。 计算丁公司该项办公大楼2020年年末累计折旧的金额。
丁公司2009年到2011年发生的有关投资性房地产业务如下(采用成本模式进行后续计量)(1)2009年1月,丁公司购入一幢办公楼并用于出租,取得的增值税发票上注明的价款为1000万元,增值税额90万元,款项以银行存款支付。(2)公司购入的上述用于出租的办公楼,预计使用寿命为25年,预计净残值为100万元,采用年限平均法按年计提折旧。(3)丁公司将取得的该办公楼自当月起用于对外经营租赁,丁公司对该房地产采用成本模式进行后续计量。(4)丁公司该房地产2009年取得的租金收入为900000元,增值税率为9%,所有款项已存入银行。(5)2011年12月,丁公司将原用于出租的办公楼收回,作为企业经营管理用固定资产。要求:作出丁公司相关的会计处理。(1)编制丁公司2009年1月取得该办公楼的会计分录。(2)计算2009年丁公司对该办公楼计提的折旧额,并编制相关的会计分录。(3)编制丁公司2009年取得该办公楼租金收入的会计分录。(4)计算丁公司对该房地产2010年末的账面价值。(5)编制丁公司2011年收回该办公楼的会计分录。
4.甲企业有关房地产的相关业务资料如下,假定甲企业对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,请做出甲企业的账务处理:(1)2019年4月,甲企业购入栋写字楼用于对外出租,价款1200万元,契税12万元,过户费30万元,不考虑增值税,全部款项以银行存款支付。(2)甲企业拥有栋办公楼,用于本企业总部办公。2019年3月10日,甲企业与乙企业签订了经营租赁协议,将该办公楼整体出租给乙企业使用,租赁期开始日为2019年4月15日,为期5年。2019年4月15日,该办公楼的账面余额4000万元,已计提折旧800万元。(3)2019年1月,甲企业以银行存款5000万元购入块土地的使用权,并在该块土地上开始自行建造栋厂房。建造工程中以银行存款支付建造费用4000万元。2019年12月厂房即将完工,与乙公司签订了经营租赁合同将该厂房于完工时开始起租。2020年1月1日厂房完工并租出。(三)要求:(分录金额以万元为单位)(1)假定甲企业对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,请做出甲企业的账务处理。(2)假定甲企业对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量,请做出甲企业的账务
4.甲企业有关房地产的相关业务资料如下,假定甲企业对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,请做出甲企业的账务处理:(1)2019年4月,甲企业购入栋写字楼用于对外出租,价款1200万元,契税12万元,过户费30万元,不考虑增值税,全部款项以银行存款支付。(2)甲企业拥有栋办公楼,用于本企业总部办公。2019年3月10日,甲企业与乙企业签订了经营租赁协议,将该办公楼整体出租给乙企业使用,租赁期开始日为2019年4月15日,为期5年。2019年4月15日,该办公楼的账面余额4000万元,已计提折旧800万元。(3)2019年1月,甲企业以银行存款5000万元购入块土地的使用权,并在该块土地上开始自行建造栋厂房。建造工程中以银行存款支付建造费用4000万元。2019年12月厂房即将完工,与乙公司签订了经营租赁合同将该厂房于完工时开始起租。2020年1月1日厂房完工并租出。(三)要求:(分录金额以万元为单位)(1)假定甲企业对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,请做出甲企业的账务处理。(2)假定甲企业对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量,请做出甲企业的账务根据上述回答问题
老师您好,非房地产企业在自己的地面上自己建一栋办公楼,办公楼的入账价值是采购物资含税价和工费,对吗,采购进项也进成本,公费也应该有发票才能进成本,理解对吗?谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
员工住宿舍,收取员工宿舍的水电费要怎么做账
老师,你好,请问我是生产型企业,出口不退税,发票开税是0还是免税,谢谢