进货凭证号按增值税专用发票左上角的发票代码%2B右上角的发票号码来填写,共计18位**数字。

我们现在申报的外贸企业为什么没在进出口退税系统,填写进出口发票明细表 ,都是直接在电子税务局填报的发票和进出口明细表 ,然后等税务局审核 刚才听的是先在进出口退税系统填报 然后再到电子税务局 问题出在哪呢?[抱拳]
外贸企业申报出口退税进货明细申报表里的进货凭证号要怎么填写?货物从国外进货,只有报关单号和海关缴款书
贸易型出口退税企业,一张进项票,多张报关单怎么分配填写外贸企业出口退税进货明细申报表
在电子税务局申请出口退税, 外贸企业出口退税进货明细申报采集里的进货凭证号填什么?
外贸企业出口退税出口明细申报表 有进项票 外贸企业出口退税进货明细申报表这边没有进项是怎么回事
朴老师,我在理24年的账,理出24年应交印花税20但没有交,然后现在在26年补交的25(20是税款,5元是滞纳金),那交的这笔印花税就在当期(26年)计提和缴纳吗?24年已做完汇算清缴,当时的账是没有计提印花稅的,我需要反结账到24年去计提这笔印花税吗?把报表改完了再更正24年的汇算清缴?
从代账公司接手,个税扣缴,怎么在自然人电子税务局里添加这个企业,我已是财务负责人,
老师,公司没有业务,只是交了银行费用和收到利息,去年申报企税都好好的,但这次报一季度的弹出来一个“研发费用不能为空,点击利润总额本能累计额”窗口填写是什么意思啊?怎么填写
老师,初级会计 这做题不定项不行咋办[流泪][流泪][流泪]
个体工商户,定额的,没有超额,需要报税吗?
25年第四季度重分类报表,金蝶软件那边给我公式弄错了,申报已经报了,然后资产负债表预收账款和应收账款有问题,现在25年报也报了,审计所得税汇算清缴也弄了,我还要改之前的报表吗?一般纳税人还是只改26年一季度报表?重点是一季度的所得税申报也要填一季度季初数据的,直接改成对的季初?
建筑公司有什么费用可以税前扣除?除了日常的那些差旅费招待费办公费之类的
公司进了一批货物,销售出去了,但进项发票还没收到,没办法计入成本,怎么办
老师,公司甲的股权转让给另外一个公司乙,并且公司甲有盈利100万,这种情况下两个公司各需要交哪些税?税率有各是多少?
老师,报送年报是按照纳税调整前报还是纳税调整后报呢
退的是增值税,凭证种类填02吗? 这个02是自己出来的,不知道对不对?
如果是手工采集进货明细数据,直接填写“出口退税进货明细申报表”中的“进货凭证号”就可以,具体由增值税专用发票的发票代码%2B发票号码数字组成。填写后,无需填写“发票代码”和“发票号码”。 如果是通过外部数据导入的增值税专用发票信息,不需要在“出口退税进货明细申报表”中录入“进货凭证号”,导入发票信息后,可以录入“发票号码”栏次后,系统会自动带出发票的相关信息,无需填写“进货凭证号”。
是手工录入的, 因为退税发票勾选了,申报里边还没有自动出来,无法配单, 然后我就了解到可以手工录入生成进货明细采集,是的吧?
你好; 是的; 可以手工录入的哈
好的。 退税发票勾选确认后, 申请出口退税哪里的增值税专用发票管理一般什么时候会自动出来?
你好; 在申报的时候; 可以直接出来的; 例如说这个月九号勾退税,勾选下一个月申报,你下一个月才能出口退税。
我是7.26号勾选确认的退税发票,但是8月初申报退税,没有直接出来
你好; 没有出来; 你采集这些 配单这些 正常不
报关单导入了, 进项发票没有出来, 所以直接手工录入的进货明细申报采集表
没有配单。
你检查下你的步骤; 按照这个步骤去操作 ; https://zhuanlan.zhihu.com/p/579325016?utm_id=0
之前那个老师说,增值税专用发票没有出来让我不要等了,不知道能等到什么时候,说配单的目的就是生成出口明细和进货明细申报表, 让我直接手工录入进货明细申报表
我们是二类企业, 发票查询的那个状态是已认证未稽核
你好; 录入 手工单据进去; 录入后再去看看 是啥状态
谢谢老师!我还是再等等吧。 金额有点大。还是不要跳过那一步了
你好; 那你在缓下 ; 明天看看
好的嘞谢谢!
不客气的;希望能帮到你