同学您好,同学您好,电子税务局退税操作流程:登录电子税务局、“我要办税”、“一般退(抵)税管理”、“误收多缴退抵税”,然后点击退抵税费原因类型:选择“误收多缴退抵税(费)”、点击申请退抵税(费)方式即可

老师,请问生产企业免抵税额应交附加税享受小微企业附加税减半征收的政策吗?
老师,小微企业,六月份的附加税应享受减半征收,没有享受,怎么申请退税?
老师,总公司不享受附加税减半,但是分公司是小微企业,每个月营收只有一万左右,那分公司能享受附加税减半吗?
小型微利企业享受六税两费中的附加税减半征收账务处理
老师,小微企业还享受六税两费减半征收吗,印花税在新版的电子税务系统没发减半
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
这样操作对吗?为啥金额那不能填?退抵税明细也不能填?
同学您好,系统选择内容更容易统一标准
不明白说的是什么
选择录入的话,录入的内容相对来讲是比较统一的,用户自行编辑录入就不容易统一。同一个意思表达的形式有很多种 ,
多缴税费资料证明提交什么?
您好申报表,缴税记录
银行的回单吗?还是完税证明?
银行缴税清单缴税记录