您好 这样账务处理可以的
老师生产型企业,购买原材料 借:原材料-原木, 贷:银行存款 领用的时候 借生产成本-基本生产成本 贷:原材料-原木 结转库存商品,借:库存商品-木方 贷:生产成本-基本生产成本 贷:生产成本-人员工资 在计提工资 借: 管理费用工资 借:生产成本-人员工资 贷:应付职工薪酬-工资。二级科目分录是这样子吗?
老师:进了仓库的物料,入账时是要导出来分类,那些是原材料,哪些是低耗品,借原材料,借低耗品,贷应付账款,是这样吗,领料是在区分费用,借生产成本,贷原材料,借管理费用-办公费,借管理费用-劳保费,借制造费用-低值易耗品,贷:低值易耗品,
购进的原材料,由于技术员技术问题,没有出到成品,都成废品了,这些原材料都做成管理费用了。 购进时,借:原材料,贷:银行存款 原材料报废了,借:管理费用,贷:原材料 这样可以吗老师
6月份进的原材料,借:原材料,贷:银行存款 结果没有出来成品,都成费料了,借:管理费用,贷:原材料,月末结转了 7月份,把废料买了5000元,借:银行存款5000,贷:营业外收入5000,这么做账务处理对吗老师
请问老师,用于研发的原材料出库,我做的分录是 借生产成本 贷原材料,借库存商品 贷生产成本,借管理费用 贷库存商品,这样对么?
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧