您好,还股东还是 借:银行 贷:其他应付款-股东,现在也不用实缴,没关系的
老师,公司成立半年了,一开始把法人股东私转公做成了实收资本,公转私给法人股东做成了股东向公司借钱其他应收款,现在发现其他应收款挂账有点多,我想把前面做实收资本、其他应收款分录冲掉,重新把私转公做成公司向股东借钱其他应付款,后间公转私做成公司还钱股东这样可以吗?还是不用处理按一开始的做?
老师,我们有一家新开的公司,股东打进投资款,可是付款方不是股东,备注里面写了某某股东投资款,那这笔我是做成借款,还是做成实收资本,我们是认缴制
老师,公司注册资本3000万,现在实缴了2129万,但是有个股东要撤资,他借了公司40万说是算退股钱,可以在账上直接做 借:实收资本 贷:其他应付款吗,还是要股权变更后才可以
章程里认缴1000万,实缴日期没写,股东5万元打钱进公司发工资等是做实收资本还是可以做股东借款做其他应付款-股东呢?(等公司有了钱马上还股东)
你好,章程里认缴1000万,实缴日期没写,股东5万元打钱进公司发工资等是做实收资本还是可以做股东借款做其他应付款-股东呢?(等公司有了钱马上还股东) 求下借和还的分录
我们公司向法院提出了破产,被驳回了,说的是资不抵债,但是前期准备不足,账上还有300万银行存款。现在被驳回了,可以签合同转出来吗?
老师,请问,生产企业,销售货物,产生的运费,计入什么科目
老师您好,请教一个问题,进口一批商品,报关单上价格低,缴纳增值税时候海关提高了单价,导致报关单与缴款书应付账款不一致,差额记到哪里
一般纳税人公司,税务已注销7年,想保留公司名称,现在公商那边需办理三证合一,可以一直不开通税务吗
老师,帮员工补缴24年的社保,分录要怎么做?
老师有无票收入,做账时还需要单独设置无票收入科目吗?还是不用设置,直接记入收入就可以?
现在分公司要注销,但是分公司未分配利润18万,这个盈利如何处理呀
老师,每月在计算薪金个税时,用的是月度个税税率表还是年度综合所得个税税率表?
保函开立支出计入什么会计科目
老师个税申报密码是多少
收到股东借款是 借:其他应付款-股东贷:银行存款吗
还股东是 借:银行 贷:其他应付款-股东
相反分录 是这样吗
您好,收到钱,当然是借方银行嘛
没看懂你说的
麻烦发一次借到和还时的分录
您好,好的呢。收到股东的钱,是我们银行上钱多了,那就是借方银行,您写贷方银行是公司账上的钱少了 分录如下(我在第一条信息里写了这个分录) 借:银行 贷:其他应付款-股东
您好,还股东还是 借:银行 贷:其他应付款-股东,现在也不用实缴,没关系的
你写的是还时
您好,好的呢。收到股东的钱,是我们银行上钱多了,那就是借方银行,您写贷方银行是公司账上的钱少了 分录如下(我在第一条信息里写了这个分录) 借:银行 贷:其他应付款-股东
你这又写的是收到时
到底是什么 ??
您好,不好意思,这个 还 是多音字,我表达的意思是,做实收资本不合适,要还给股东的,还是做 其他应付款-股东 比较合适 信息给您带来困扰,请您原谅
请你发一下,收到借款时,还给股东时的分录。
两笔。分开发
您好,好的 收到借款时,借:银行 贷:其他应付款-股东 因为1分钟内不能发2条信息,我隔开写 还给股东时的分录 借:其他应付款-股东 贷:银行
谢谢老师
漂亮的姑娘,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
好的 好的
好心的姑娘,祝您事事顺心!