您好,还股东还是 借:银行 贷:其他应付款-股东,现在也不用实缴,没关系的

老师,我公司实收资本原来是200万,后来股东入了验资户50万,分录如下: 借:银行存款-美元验资户 50万 贷:其他应付款 -某某股东 50万 过了一年后,美元验资户的钱打给了股东,分录如下: 借:其他应付款-某某股东 50万 贷:实收资本 50万 这样做合理吗?
老师,公司注册资本3000万,现在实缴了2129万,但是有个股东要撤资,他借了公司40万说是算退股钱,可以在账上直接做 借:实收资本 贷:其他应付款吗,还是要股权变更后才可以
章程里认缴1000万,实缴日期没写,股东5万元打钱进公司发工资等是做实收资本还是可以做股东借款做其他应付款-股东呢?(等公司有了钱马上还股东)
你好,章程里认缴1000万,实缴日期没写,股东5万元打钱进公司发工资等是做实收资本还是可以做股东借款做其他应付款-股东呢?(等公司有了钱马上还股东) 求下借和还的分录
章程里认缴1000万,实缴日期没写,股东5万元打钱进公司发工资等是做实收资本还是可以做股东借款做其他应付款-股东呢?(等公司有了钱马上还股东) 我在考虑是做实收资本,还是其他应付款,验证报告也没了,主要看什么定呢? 章程里也没有规定实缴时间。 麻烦老师解答一下,辛苦您
老师,第一次登入自然人扣缴端,没有密码,不是法人下载个人所税得APP扫码登入设置的吗
老师,我想问一下,我1月份开发票了,进项8.9万,销项8.5万,2月份没交税,这个结转分录怎么写? 2月也开发票了进项5万,销项6万,3月有交有增值税,附加税。这个分录又该怎么写?很迷。需要详细版的分录明细,不知道怎么写待转抵扣,进项,未交增值税,还有附加税这些
黄连抑菌液、百部抑菌液、柴胡抑菌液,都是消字号产品,请问他们应该开什么税收分类呢
朴老师,我公司是电商公司,25年前半年预付给快递公司快递费(这是25年一年的快递费),预付时快递公司就把发票开出来了,开在了25年前半年。那我25年后半年确认费用可以用前半年开出来的发票吗?即发票开票时间在入账时间之前可以吗?
老师,核算一季度实际利润:2026年一季度原材料领料用期初金额加上本期购入减去期末盘点金额算出本期领用,工资,制造费用这些也都计入,算出本季度总成本,本季度利润表上营收2000万,其中25年12月发货200万在今年一月开票,3月已发货未开票300万,25年年底库存数量乘以不含税单价是500万,3月底库存数量乘以不含税单价是600万,我算营业收入可以算成2200万吗,因为我成本里面料工费都已经计入
我们是供应商,去年之前卖出去的货,现在人家又想卖给我们,这样的话,是走退货好还是原价卖给我们好呢
老师,嗯,有一个私营独资企业,本身这个人还有一个查账征收的个体工商户,然后私营独资企业,没有业务,每个月都是零申报,这个个体工商户是查账征收个体工商户是有业务的,填经营所得的时候,扣除减除费用啊,这块选不了,我想个体户里填投资者减除费用,怎么选
老师好,请问所得税年报中的A105000纳税调整项目明细表如何填报?谢谢
你好老师,高新研发费用这块怎样取消,我们公司不想要这个了
老师,我们公司的房产租给控股公司,两个公司都是同一个法人,原来租给外人租金9千多,现在租给自己的控股公司租金为2千,房产税从租计征,这样子会不会有风险哦?毕竟租金这么低,且两个公司之间是关联公司,这种情况,是不是要从价计征呢?
收到股东借款是 借:其他应付款-股东贷:银行存款吗
还股东是 借:银行 贷:其他应付款-股东
相反分录 是这样吗
您好,收到钱,当然是借方银行嘛
没看懂你说的
麻烦发一次借到和还时的分录
您好,好的呢。收到股东的钱,是我们银行上钱多了,那就是借方银行,您写贷方银行是公司账上的钱少了 分录如下(我在第一条信息里写了这个分录) 借:银行 贷:其他应付款-股东
您好,还股东还是 借:银行 贷:其他应付款-股东,现在也不用实缴,没关系的
你写的是还时
您好,好的呢。收到股东的钱,是我们银行上钱多了,那就是借方银行,您写贷方银行是公司账上的钱少了 分录如下(我在第一条信息里写了这个分录) 借:银行 贷:其他应付款-股东
你这又写的是收到时
到底是什么 ??
您好,不好意思,这个 还 是多音字,我表达的意思是,做实收资本不合适,要还给股东的,还是做 其他应付款-股东 比较合适 信息给您带来困扰,请您原谅
请你发一下,收到借款时,还给股东时的分录。
两笔。分开发
您好,好的 收到借款时,借:银行 贷:其他应付款-股东 因为1分钟内不能发2条信息,我隔开写 还给股东时的分录 借:其他应付款-股东 贷:银行
谢谢老师
漂亮的姑娘,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
好的 好的
好心的姑娘,祝您事事顺心!