您好,是的。可以抵扣的,附加税是增值税少,所以少缴纳
老师,请问,一般计税,在异地预交2%增值税,同时预交的附加税,假设当月无可抵扣进项税额,次月申报时交7%增值税,7%增值税对应的附加税能抵减异地预交的附加税吗?
老师你好,建筑公司外地经营,办理外经证预交税款,在预交的时候缴纳了附加税和印花税,到时候申报抵扣的时候预交的附加税可以抵扣吗?
老师,建筑业有异地预交的企业所得税,增值税及附加税金。本月申报抵扣的时候,怎么填,是在相应税种的那几张表上填对应抵扣数据
老师,你好,请问一下建筑行业在异地预缴的企业所得税最后可以在所得税汇算清缴的时候抵用么
你好老师,建筑行业在异地预缴的附加税回来申报的时候是否可以抵扣?
A公司收了客户两万块钱的定金,订购一辆车,但是这辆车A公司没有货,需要从B公司去调货。A公司就把款项打到B公司公账上,B公司开具发票给客户。这样操作可以吗?
老师你好,手续费,直接记入财务费用,这个钱我见会计记入预付账款,这是笔什么钱啊
老师个体变更法人以后,将来营业,对以前的法人有影响吗,还是和他就没有任何关系了
老师,自主研发的平台准备做无形资产,需要做软著才能进行无形资产摊销吗?
你好,往来款可以用现金还吗
老师,公司老板、领导担保还款给员工有模板吗?请发我一下。员工借款给公司,公司给员工写借条和担保
老师,滴滴打车普票可以抵扣吗?需要提供些什么证明呀
老师 你好 全日制在校生 实习工资在个税系统中怎么操作呢
25年考了证,现在想先看录播课,先从哪看起?
老师,我司现做电商行业,子公司跟母公司采购了9万,在淘宝上开了母公司为主体的店,子公司负责经营,假设8月账单货款10万(其中客户已开票3万,未开票7万),平台账扣服务费2万,实际应收8万。 解释:1.因是母公司主体,所以已开票3万由母公司确认收入 2.从10万货款里账扣给平台的2万因主体是母公司所以费用由母公司确认,但由子公司确认收入。 3.客户未开票的7万由子公司确认收入 4.子公司只结转未开票那部分的成本 问题: 1.销售的10万子公司分录应该怎么写呢? 2.账扣的2万子公司分录应该怎么写呢? 3.客户已开票3万和未开票7万分录应该怎么写呢? 4.子公司分录应该怎么写应付账款才能跟母公司的应收账款期末余额一致呢?
谢谢,那么这个附加税在交了后怎么做分录,是和预见交增值税一样,进入应交税费,预交增值税吗
预交城建税等小税种和预交所得税的分录是应交税金应交城建税和应交税金应交所得税吗
您好,一样计入税金及附加,应交税费应交附加税
不对吧,是预交的
应该是应交税费 应交城市维护建设税 贷银行存款
预交抵扣以后才能转入税金及附加
附加税是缴纳增值税时缴纳,缴纳借应交税费,贷银行存款。后期申报,借税金及附加,贷应交税费应交附加税,预交部分可以抵扣后期缴纳
预交的怎么能转入税金及附加,那么何谈抵扣附加税
预交,借应交税费,贷银行存款。
那么转入第二个问题,缴纳增值税以后,预交增值税已经抵扣,预交的附加税再在缴纳增值税以后的附加税继续抵扣,对吗
这个附加税如果没有抵扣完,是不是在报税表五显示
麻烦你不要催谢谢
是的,可以继续抵扣
不好意思,谢谢了
您客气,非常荣幸能够给您支持
问了几个人,都没说清楚,让我也云里雾里,这回好像清楚了
您客气,就是缴纳贷银行存款,在总部申报时做贷应交税费