你好; 你这个是挂的什么原因的业务;才好判断的
老师你好,今天我公司去税局做股权变更的时候,报表的实收资本记错了,其他应收跟其他应付的金额过大, 被告知需要调整财务报表 现在问题是报表是去年12月的,我现在调整12月份的报表怎么调呢 都过去几个月了,改的话 是不是12月跟后面几个月的都要反结账 然后再重新做账呢
请问老师,我公司注册资本200万,五个股东:甲认缴120万(外加5%干股),乙认缴20万(未实缴)占比10%,其他股东认缴20万占比10%(已经实缴完毕)。现在做股权变更,由乙代持其他三个股东的股份,其他三位股东未来只享受分红权,并且股份要缩减到5%.请问, 1.账务上这三个股东的实收资本需要怎么处理,代持股东这边怎么处理,因为代持股东还没有实缴? 2.股权变更前需要准备哪些资料?这三位股东需要签代持协议还是转让协议,税务局才能变更?(至前所有股东已经在工商税务登记备案了)
老师您好,请问公司注册资本是500万,然后新入股一个股东,注册资本增加到600万,增加的100万由新股东认购,认购金额是1200万。去税务做股权变更的话,其余股东股权收益是不是都需要缴纳20%的个人所得税呢?然后这个新股东认购的账务处理应该是怎么做呢?
老师下午好! 请教一个工作中的问题,就是我们公司股东在变更股权,然后需要资产评估,但我们公司的资产没有土地使用权、房屋等需要评估的资产,然后税务局说可以不做资产评估,但要出一份情况说明,我不知道怎么写这个说明?请老师指教
由于公司在做股权变更登记 然后税务局说我们其他应收款个人名下金额太多 这个需要怎么调啊
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
有什么分红的一些 有什么送人的挂在股东名下 写的备用金 然后他们也拿不回来票
有什么分红的一些 有什么送人的挂在股东名下 写的备用金 然后他们也拿不回来票
你好; 那你要做成本费用 和 分红这些哈; 不能这样挂; 会涉及税费的
那我应该怎么做 现在税务局也觉得这个人应收款多了 叫我调一下 叫他们拿票来 我这没有票 按照这样 我应该怎么去调这个账呢
你好; 借利润分配-应付股利贷应付股利 ; 借应付股利贷其他应收款
这样调的话 需要交分红的税吗
你好;是的;报20%个税 、要报的