借固定资产清理16370.45, 累计折旧443.71, 贷固定资产16814.16, 借银行存款13810.35, 贷固定资产清理应交税费、应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
某企业出售一台设备,原价160000元,已提折旧35000元,已提固定资产减值准备10000元,支付不含税的清理费用3000元;出、售设备所得价款113000元,增值税税额为14690元。不考虑其他因素,编制处置固定资产的会计分录。
2某企业出售一台设备,原价160000元,已提折旧35000元,已提固定资产减值准备10000元,支付不含税的清理费用3000元;出售设备所得价款113000元,增值税税额为14690元。不考虑其他因素,编制处置固定资产的会计分录。
6.甲公司出售一台设备,取得收入1600万元,该固定资产账面原价为3600万元,累计折旧为2000万元,已计提减值准备150万元。不考虑相关税费,该固定资产的出售净收益为()万元。
计提固定资产折,车间使用的固定资产折旧 1400 元,厂部使用设备折旧800 元。分录如何写
29月末计算本月设备折旧额为5800元,其中,产品生产部门使用的固定资产折旧额为5000元,公司管理部门使用的固定资产折旧额为800元,会计分录
老师,注会考证只带身份证复印件可以吗,原件拿去办变更去了
老师,我们是建筑公司,材料发票入账到“原材料”科目后,又分配结转到对应项目里了,但是工地上实际没有库房,材料拉过去直接交给了项目地负责人,工人直接拿材料开干了,这种情况下没有出库单,或者领料单怎么办呢?没有这个能否正常分配进成本,有什么影响及风险呢?老师
老师麻烦给个收据电子版
跨月冲红的发票,多缴纳的增值税当月会不会退回来
老师,A借B手机,B卖了手机給C旧手机商600,那A给C要回来,需要给C钱才能要回来吗?理由是什么,我记得有道题目很像,有一道是需要给钱,有一道是不能给钱就能要回来手机
建筑单位的职工的职称评审费,应计入管理费用下的那个名目?
注销公司,报表上有应收账款,应付账款,未分配利润存货等科目,如何处理啊
老师,1月到4月有一个原材料单价搞错,每个上涨1.3元,同时销售的产品也每个上升1.3元,不想改动前期报表,应该怎样做会计分录,材料的应付也是怎样处理
合同500元,客户少给9元,怎么开票
老师您好想咨询下我单位是粮食局国企,我单位有块地租给个人收到的租金咋样做账,未开具发票
销售开票收入会计分录,借:应收账款15605.7 贷其他业务收入13810.35,应交税费-销项1795.35 请问固定资产清理要入什么科目平账 销售开票收入会计分录,借:应收账款15605.7 贷其他业务收入13810.35,应交税费-销项1795.35 请问固定资产清理要入什么科目平账 销售开票收入会计分录,借:应收账款15605.7 贷其他业务收入13810.35,应交税费-销项1795.35 请问固定资产清理要入什么科目平账 销售开票收入会计分录,借:应收账款15605.7 贷其他业务收入13810.35,应交税费-销项1795.35 请问固定资产清理要入什么科目平账
借营业外支出 贷固定资产清理16370.45,这个就做平。
借:应收账款15605.7 贷其他业务收入13810.35,应交税费-销项1795.35这个可以直接进收入吗
可以的,可以这么做的。