您好这个是 借 制造费用 1400 管理费用 800 贷 累计折旧 2200

提取固定资产折旧25000元。其中生产车间使用的固定资产折旧2万元,行政管理部门使用的固定资产折旧5000元。(会计分录)。
计提固定资产折,车间使用的固定资产折旧 1400 元,厂部使用设备折旧800 元。分录如何写
按规定计提固定资产折旧费3200元,其中,生产车间使用固定资产折旧费2300元,行政管理部门使用固定资产折旧费900元
31日,计提本月固定资产折旧费80000元,其中车间使用固定资产折旧50000元,厂部管理部门使用固定资产折旧30000
计提本月份固定资产折旧费5880元,其中:车间使用的固定资产计提折旧费3200元,厂部使用的固定资产计提折旧费2680元。
补税在2023年调整费用,税费加上滞纳金需要130万,需要调整多少费用
郭老师,有预收款,按期按次扣费的,增值税怎么交
老师,请问,25年汇算清缴,25年社保费只缴纳到10月份,11-12月份欠缴了,在2026年缴纳了,这样的话职工薪酬支出及纳税调整明细表,社保费金额要怎么样填呢,
老师,请问基本户变更了,我要到电子税务变更吗?如何操作?
郭老师,原材料卖废品的需要交增值税吗
老师,那个多栏明细账簿只是针对损益类的费用,是吗?
想问一下,本年利润是登在多栏明细账簿还是三栏明细账簿啊?
老师,付款金额15064元,收到专票是15064.8元,做账时能按15064.8做?
老师,今年收到退回往年的工会经费,冲减工会经费还是做营业外收入吗
收到异常发票的当月要进项税额转出吗