同学你好 购进时:借:库存商品,应交税费——应交增值税(进项税额),贷:银行存款/库存现金; 使用时:借:应付职工薪酬——职工福利费,贷:库存商品,应交税费——应交增值税(进项税额转出)
老师外购商品发给职工礼品,企业所得税,视同销售吗??。分录怎么做?
为什么外购的产品用作集体福利不视同销售,而自产的用在集体福利要视同销售
老师,外购的商品作为非货币性福利发放给员工,为什么不视同销售做收入和成本结转?
外购礼品,作为员工福利,视同销售么,怎么做分录?
外购的产品被作为福利发放给职工,不视同销售 自产的产品被作为福利发放给职工,应视同销售, 老师,这对不对呀?
#提问#老师好,请教下,如果凭证某一号有20页,它的附件是放在最后一页后,还是每一分号单独放对应的附件。比如我一张应收账款,对应银行存款,是2号凭证,但是2号有20页。对应的银行存款是放在每一张后呢,还是集中起来放在第20页后
建筑行业公司是一般纳税人开简易计税专票3%给甲方,甲方可以抵扣吗,建筑公司可以抵扣吗
日期2020年12月份收钱
老师,我们公司注册资本 100万, 原来公司二个股东各占 50%.现在新增一位股东投入20 万,占 20%,不增资的情况下,这个 20是不是技入资本公积,然后原来股东稀释股权给新股东
那新公司,三月发生的销售发票,六月份才进货,三月份应该正常做账啊,那就是先做销售,六月份在做进货吗
郭老师,一个人的有限公司,算独资吗,能给出资人报个税吗
研发费用辅助账是怎样的,又是干嘛要的?有截图发看看吗?
老师我问下,我公司准备诉讼要收回2022年的工程款,这个款的利息部分应怎么算的?有相关条款规定吗?我记得好像有个上限多少的?
接前任会计,发现不对,调不调
一般纳税人能开具1%和3%的普通发票吗?