你好,这里面是材料费加上加工费,还有运输费。你们是委托别人加工的吧?
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    请问,我公司是自己购买原材料,然后委托加工厂生产,然后对帐支付加工费,因一些原因,加工厂是跨月对帐的,再开发票,那当月发生加工费时,我是不是要预提加工费,做暂估入库,分录是借:委托加工物资,贷应付帐款-暂估应付帐款。请问分录是否正确,还有金额是含税还是不含税?
老师,我们6月份做了库存商品57000,这个月对方因为货没做好,所以退了我们52276,相当于原先一批57000的库存入库成本由57000变成了现在的4724,那现在账上要怎么处理啊,首先我们是委托别的加工厂加工的,每个月有好几个加工厂给我们加工,6月份这家是做的57000的委托加工物资,其他几家是150000,累计做了207000 的委托加工物资,那现在这家要冲回57000重新做4724的委托加工物资了,这样会影响这个月所有 工厂累计的委托加工物资总数,所以应该怎么处理呢
我们公司受总公司的委托,以委托研发服务的名义给我们打了款,我们也以服务费开出了发票、确认收入。但是在这个活动的过程中,我们要买东西,要开人工工资,要加工什么的。按理说这些应该都要算是这个服务费的对应成本。我想问下发生这些费用的时候这个会计分录该怎么做呢?进生产成本吗?那月末入库的商品是什么呢?
老师,委托加工产品入库的时候借记库存商品,贷记委托加工物资,那金额怎么确认,如果入库的时候金额是车间所有的花费,那么车间除了加工费以外还有一些其他费用,那这样的话委托加工物资月末不是有余额了吗
老师你好。我们单位委托药厂生产药品,去年11月份开始购买的材料,当时材料计入了研发支出,年底转入了开发支出,在11月的时候形成了无形资产。从今年1月份买的材料计入了委托加工物资,现在药品已经生产完成验收入库了。我们要把委托加工物资转入库存商品。这个数我们怎么算合适。按照原来购买数量-现在库存材料数量=使用数量这样算的话。那我委托加工物资里的金额少,这样的情况怎么办? 还有为生产这个药品,去药厂的差旅费和给这个药品购买的保险以后是不是不能计入研发支出这个科目了
                老师您好,10月份社保基数提高,补25年之前月份社保部分,个人承担部分,个税申报的时候需要体现吗?
老师您好!请问前厅部报损的雨伞,验钞机,怎么入账呢
请问老师 暂估工资的分录怎么做
A公司转B公司的款项代B公司付给C公司,借其他应收款B 11000元 贷银行存款 11000元 借其他应收款C 1000元 贷其他应收款B 1000元 这样做有问题吗
郭老师接,您好,出口企业,我横联申报日期是9月份,老板让我开票在9月了,但出口代理是10月,我现在申报退税,说出口日期和出口代理时间不一致,要要怎么处理呢
老师您好,一般纳税人,红冲了一张上月开的票,上月该票分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金销项税。那么本月红冲就按上月分录,然后红字显示,是吗?
老师,旅店业,小规模纳税人, 现在也收到短信,说跟互联网报送的收如如有差异,那要去哪里找这个数据呢?
老师,我公司是装修公司,一般纳税人,有6个点的设计费和9个点的施工两个税率,是不是6个点的销项得用6个点的进项抵扣?9个点的销项得用9个点的进项抵扣?
老师,小规模纳税人,外购的销售搭赠,这个视同销售吗?分录怎么写?
公司办公室购买的茶具,茶叶计入哪里