你好; 这个是记入固定资产去; 价值单个高的话; 其他的 记入 长期待摊费用

固定资产,用友U8提多了,净资产变成负数了怎么办?
我找对方拿货,对方开给我5万的进项票额,税点0.06,我含税转5万3到公户给他,货款可以按5万结吗
我是三月份才开始接账的,1月和2月都是上一个会计做的账,利润表她1-2月份的一起出在2025年,四月份报税,我要怎么报。
老师,我们公司的运营模式是利用业主闲置的毛坯房,由业主付装修费,我司出装修风格,效果图装修(但我们不是装修公司),装修完后,业主出租给我们,我们运营做民宿,现在业主付给我们的钱,我们要给装修公司,业主主要是和我司签合同,请问这笔装修费不算我司的收入,付给装修公司,我司和装修公司签委托收款协议,这样可以吗?
入职当月是否可以零申报个税,还是只能在次月零申报个税?
老师,老师,商贸企业已认证未稽核能退税了吗
怎么放电脑截图图片提问老师
老师,外贸企业做会录金额写人民币还是写外币
首单出口,需要准备齐什么资料
老师,我们是外贸企业,CIF成交价,报关金额=合同金额减掉运保费金额,商业发票跟合同跟收汇金额一致。现在报关金额小于合同收汇金额。这个首单怎么跟税局解释,情况说明怎么写
会计分录咋写呢?这个19000元发票开的是人工搬运费啊!其实这19000元包含柱子和挖坑费,广告牌后面另外一家公司做。
你好; 借固定资产 -A资产 ; 固定资产-B资产 ; 长期待摊费用 贷银行存款 ;
我看不懂啊!现在还没有完工,款只付了10000元
固定资产分两种,老师咋分的?
你好; 柱子和牌子 如果单个价值大的; 记入A和B资产去; 借固定资产 -A资产 ; 固定资产-B资产 ; 长期待摊费用 贷银行存款 ; 应付账款;
长期待摊费用在借方?
你要分摊其他费用的哇 ; 你不分摊吗;
那不应该是这样的吗?借在建工程19000 贷银行存款10000,其他应付款9000 等全部完工了做借固定资产19000贷在建工程,摊销的分录借销售费用贷累计折旧?
你好; 你这个柱子 和牌子 ; 你是门口 ; 如果单独修建才是走在建工程转固定资产去 ;如果是外购来直接用的;这部分记入固定资产去 ; 就看实际是这么样的
第一问就告诉你了呀!挖坑施工就是修建后才能直接用
还有就是老师说的这个分录借方待摊费用金额咋写
你好; 借长期待摊费用 贷银行存款 ; 按月分摊 :借管理费用 等 贷长期待摊费用 ; 这个是分摊改造费用部分的 ;
你好; 柱子和牌子 如果单个价值大的; 记入A和B资产去; 借固定资产 -A资产 ; 固定资产-B资产 ; 长期待摊费用 贷银行存款 ; 应付账款; 借方固定资产19000 长期待摊费用 贷方银行存款19000 那这个长期待摊费用的金额写多少
你好 ; 你19000是所有合计的金额 ; 你把AB 资产减去;剩下的记入长期待摊费用
我就一个19000元的资产,人工费材料费都在一张发票上没有区分长期待摊费用不知道咋分?
你好; 没有区分的话 ; 你别单独做固定资产了;全部长期待摊费用 核算;到时分摊