您好,对的,这样的话是按照季度的

老师,关于印花税的缴纳,我们是总承包方,和开发公司签的总承包合同,没有一次性按合同额缴纳印花税,是随着每个月开票金额来缴纳的,缴纳的基数是按不含税还是含税呢?合同按价税分离签的
请问老师,支付租赁费用,是按季度缴纳的,但是签合同是签一年的时间,那么请问我去税务代开租赁发票,是按季度金额开还是按年金额开发票?
请问:我们租用的办公场所需要缴印花税的,那我们是在一年一次性按合同金额 缴还是按季度付款的时候开的发票金额缴啊?
去年我们签了一份合同 当时就这份合同金额缴了印花税 现在工程结束我们开了一张增值税专用发票准备收款 请问还需要就这张发票金额再缴一次印花税吗?
老师,我们是中药批发行业的,我刚来这里,看这里季度需要缴纳印花税的,我们每卖一笔货都有合同的,那印花税是按照合同的金额缴纳吗?那要算下季度一共销售了多少合同金额这样缴纳市吗?
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
老师您好,应交税费是负数正常吗?把所有进项都做了,但有的没抵扣
老师,你好,问一下招标代理公司24年的业务发票已开,中标方款已付,现在财政审计要求招标单位付款,我现在是挨个红冲中标单位的发票,还是直接给招标单位开票收款? 而且,红冲和开具的金额还不一致
那就是:还是应该按一个季度一次按开出的发票的金额缴印花税,对吧?
嗯对,您的理解是对的
好的,谢谢!
不客气的,祝您开心