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老师,工资表上的员工社保扣费,多写了金额,工资已经发了。报个税时,专项扣除,按照工资表上填,还是按照实际填

2023-08-10 08:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-10 08:56

按照正确的、实际的来填写。

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快账用户9480 追问 2023-08-10 08:57

但是工资已经按照错误的发了,我记账应该如何记

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齐红老师 解答 2023-08-10 09:02

你好,那就按照错误的来做账就可以的,你多扣除了下一个月给人家发下去,或者是本月发下去。

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快账用户9480 追问 2023-08-10 09:04

老师退回去的时候怎么做账

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齐红老师 解答 2023-08-10 09:08

借其他应付款,个人负担的社保 贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资 贷银行存款

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快账用户9480 追问 2023-08-10 09:08

老师,麻烦您帮我下一下,这整个过程的做账

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齐红老师 解答 2023-08-10 09:10

借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资, 贷其他应付款,个人负担的社保100, 实际上这里是80, 银行存款你少给人家支付了 借其他应付款,个人负担的社保20, 贷应付职工薪酬20, 借应付职工薪酬20,贷银行存款20。

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快账用户9480 追问 2023-08-10 10:19

老师管理费用不用冲减吗?跟计提的管理费用没关系是吧

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齐红老师 解答 2023-08-10 10:21

是的,你记起的是准确的,不需要。

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按照正确的、实际的来填写。
2023-08-10
你和,是按应付工资薪金总额申报
2020-09-04
按照实际到手的,加上个人负担的,社保加上个税的。
2022-10-19
你好,按照实际申报的。
2022-02-16
你好,这个根据你们公司的计算依据,我接触到的公司都是按照基本公司的计提数,或者按照实际工资的计提数
2020-11-02
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