对的,是的,是这么做的
资产负债表中的“应付票据及应付账款”项目应根据什么填列? A.应付账款所属明细账货方余额合计 B.预付账款所属明细账贷方余额合计 C.应付账款总账余额 D.应付账款所属明细账借方余额合计 E.预付账款所属明细账借方余额合计
资产负债表的“预付款项”项目应根据“预付账款”和“应付账款”两个总分类账户各自所属明细分类账户的借方期末余额合计数填列。( ) 选择一项: 对 错
资产负债表中的“预付款项”项目,应根据下列总分类账所属明细分类账户的期末借方余额合计数填列( )。 选择一项或多项: A. 应收账款 B. 预收账款 C. 预付账款 D. 应付账款 E. 坏账准备
3.表述正确的是A.应收账款所属的明细科目期末有借方余额的,在资产负债表预付账款项目内填列B.预收账款科目所属的明细科目期末有借方余额的,应在资产负债表应收账款项目内填列C.应付账款项目所属的明细科目期末有借方余额的,应在资产负债表应付账款项目内以负号填列D.预付账款科目所属的明细账期末有贷方余额的,应在资产负债表应付账款内填例E.预付账款科目所属明细科目期末有借方余额的,应在资产负债表应付账款项目内填列
3.表述正确的是A.应收账款所属的明细科目期末有借方余额的,在资产负债表预付账款项目内填列B.预收账款科目所属的明细科目期末有借方余额的,应在资产负债表应收账款项目内填列C.应付账款项目所属的明细科目期末有借方余额的,应在资产负债表应付账款项目内以负号填列D.预付账款科目所属的明细账期末有贷方余额的,应在资产负债表应付账款内填例E.预付账款科目所属明细科目期末有借方余额的,应在资产负债表应付账款项目内填列
我们是一般纳税人,取得的二手机动车普票,没有抵扣进项,又二手机交易出去了,按13交增值税还是按简易交啊
老师无票支出,我是不是可以在摘要栏这样写摘要栏写,比如采购办公用品,我可以写无票支出,报销张三采购办公用品,就是尽量写详细一点
老师,意思是采购原材料100没有发票,然后也加工领用了,汇算的时候就调增100吗老师,无票支出写摘要栏,汇算的时候是不是从明细账查就可以一次汇总出无票支出
老师,意思是采购原材料100没有发票,然后也加工领用了,汇算的时候就调增100吗
老师,无票支出主要指的是费用支出吗?比如工业采购原材料没有取得发票,但原材料还要加工成库存商品,才结转主营业务成本,这样的原材料无票支出,汇算也调增吗?还是怎么处理
老师,我想问一下写摘要的问题,比如发工资扣除个税还有收会待扣扣社保,做一张凭证,摘要栏都写发放某月工资,还是再扣个税的栏写代扣个税然后再其他应收款代扣社保栏写发工资扣个人社保啊,那种合适,我看之前外账会计一张凭证摘要都是发放工资
老师,那我做账的时候把无票支出写在摘要栏可以吗?这样汇算的时候一下就可以查出无票多少,可以吗
老师收入到支付宝提现有手续费也是按扣除手续费前确认收入吗
老师好!公司二月份注册清算已缴企业所得税款2800元,请问分录怎么做?
老师汇算清缴的时候,其他可以填无票支出,那比如发生差旅费1000其中100无票,是不是汇算期间费用差旅费就填1000然后调整的其他填100.做账的时候是做1000的差旅费然后自己登记无票台账100吗?还是做账的时候就把无票提现出来
预付账款有好几个,是把本期发生的借方全部相加吗
对的,是的,是这么做的。
我这里没有应收账款,我举一个其它的例子比如
应收和预收,它两个重分类。
这月没有就付账款
应付账款没有,资产负债表预付账款就是填写86886.05吗
好,你这个预付账款里面全是余额吗。
你这里面有发生额的吧。
56886.05和30000是本期发生额
同学,这里看明细余额,我给你举个例子吧,预付账款a公司借方2000,预付账款B公司贷方余额1000,然后你的预付账款在资产负债表里面填写1000应付账款填写1000。
如果没有其他的业务的情况下。
似懂非懂的
你好,研究一下这个公式
因为老师刚开始讲的几期是直接用余额表数据照搬过来的,只有最后一个月的时候是用公式的,所以混了
对呀,是呀,直接用余额表的,你看一下你给我看的是什么,不光没有明细余额,而且是一个账户。余额表里面有具体的企业吧,他有具体的明细余额吧,你看一下你这个有吗?能看出来吗。
还是没有懂啊
科目余额表里面,他看的是余额吧,是明细余额,这个理解吗。 你给我发过来的那个东西是什么?里面有明细余额吗?里面所有的企业都在里面。
预付账款a公司借方余额100 预付账款B、公司借方余额300, 预付账款C、公司贷方余额20。 要的是这一种。