你好,那这个发票怎么开?你开给对方吗?
老师,请问我们公司是一家商贸公司,现在购进围挡施工和皮草安装建筑服务,但不是我们自己使用,请问这种情况要怎么写分录了,我们公司应该算是中间商哪样的角色
你好,老师,我们现在有个建筑劳务公司是这样的:有一部分收入是项目部代发的人工工资,还有一部分收入是使用机械设备给的工程款,成本的话主要就是支付工人的工资,和购买机械设备用的耗材,这样的公司要做账的话应该用什么样的科目来核算收入和成本呢?还是用主营业务收入,和主营业务成本吗?还是用其他的什么科目,恰当点呢?
老师 你好 我想问问 我们公司是物流公司 现在公司要自己建一个加油站 目前还在修建期间还没开始使用 那在使用前产生的一起费用 比如场地费 设计费 各种安装费 这些费用我要怎么做账呢 可以直接做进费用吗 还是说做在建工程 最后转到固定资产? 可以教我一下怎么做分录吗老师
老师您好!请问一下,我们公司是水电站,正在建设期间,工地采购的柴油,有施工队的机械使用,有我们公司自己的机械使用,施工队使用的部分我们公司要从中收取回来,这个账应该怎么做呢?
老师您好!我们公司正在建设水电站工程,我们是甲方,发包给建设单位A公司,A公司分包给各施工队,但是我们公司领导要求直接给施工队付工程款,然后工程款再从A公司要回来,请问下老师这支付的工程款应该如何做分录呢? 借工程施工分包款,贷银行存款,出一个委托书,委托收款证明。 不应该是委托付款吗?
老师好,异地预交增值税和附加税该怎么做分录呢?摘要该怎么写呢
老师,现在查出4月份的一张销售发票没有入账,现在直接在7月份记账可以不?还是必须调整4月份的账,修改电子税务局的申报表?
财务负责人可以设置为法人吗
那个农房建设公司,他的成本是工资,那工资呢
老师有成本核算品种法的核算表模版吗
老师啊,我们是分包,然后付给总包钱,然后总包拿着则个钱去燃气费,后面这个钱要从分包款里面加回来的,我现在账面上想问下,付给总包的钱是计入往来款嘛,是计入应收账款还是应付账款?
股权转让的分额,注册资本金2000万,转让2000万,股权转让的份额填2000万吗
去年公司卖了固定资产(货车),当时同事只做了一笔借银行存款,贷营业外收入和应交税费销项税额,没有先将固定资产的账面价值转入“固定资产清理”科目,同时结转累计折旧,之后才是做收回价款和做损益处理。按未开具发票报了税,今天发现做错了要怎么处理?
老师您好,请问公司有实缴资本,然后转让新股东时候可以把银行账户钱退给老股东吗
答案中2%的税率咋来的?
采购时的柴油发票 是加油站开给我们了,专票,但是我们要从施工队扣回来的部分我没有思路,不知道应该怎么处理,烦请老师指教
啊,如果没有利润的,对方同意你单位不开发票,你可以把这个发票进项转出红冲走代收再。