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老师,印花税申报已什么为计税依据

2023-08-10 20:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-10 20:42

您好, 一般以合同上的数据申报,

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快账用户5626 追问 2023-08-10 20:43

销项加进项吗

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齐红老师 解答 2023-08-10 20:44

如果是购销合同或买卖合同就是的,你们是主营什么了?

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快账用户5626 追问 2023-08-10 20:45

意思是购销合同或是买卖合同就要按销项加进项合计申报吗

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齐红老师 解答 2023-08-10 20:46

是的,是的,这两个合同是的

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快账用户5626 追问 2023-08-10 20:47

只有这两个是按销项加进项合计申报?对吗

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齐红老师 解答 2023-08-10 20:49

是的,是的,就是你说的这样的

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快账用户5626 追问 2023-08-10 20:49

其他都是按销项吗

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齐红老师 解答 2023-08-10 20:50

是的,是的,就是这样的

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您好, 一般以合同上的数据申报,
2023-08-10
你好,这个是看应税合同的。合同金额作为基数来计算。
2024-10-16
学员朋友您好,合同签的是含税价没分开的按含税价,分开了的,按不含税计算
2023-11-08
同学,你好 是合同数
2024-04-11
你好 ;看附件的税率表   ; 在电子税务局 - 我要办税 - 行为税合并申报表来报   
2022-01-12
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