你好 图片中所有的题目的 稍等 (建议自己先做一下a)

请尽快解答图片的问题,如图,谢谢。
涉税法律#请问下:图片中的两道题,多选题的E选项和单选题说得不是一个意思吗?为什么答案不同?谢谢…
请问一下图片上的题目应该如何解答,谢谢
你好,请问16题答案是什么?谢谢老师。
审计#请问下:第2小问的答案有两个,图二,图三的第2问答案,两个题目一模一样,哪个答案是正确的?谢谢!
老师您好,员工报销住宿费发票,住宿超标,那进项税额是不是要把超出的部分做进项转出啊?
老师,我们单位员工2025年收入160470元,个税要缴纳多少
老师,上个月预收客户400块钱,这个月支付了200成本,我们赚200利润,怎么平账呢?收400的时候:借银行存款400 贷预收账款400。支付200成本的该怎么记了?
9610模式现在只有广州和杭州是试运行,其他地方还没开始是嘛
购买方已抵扣的发票,销售方能直接在系统里开红字发票吗?
老师,我们酒店的装修费,截止4月底30万,5月开始试营业,那么就从5月开始摊销对不?
房租发票没来时,我每个月做了,借,制造费用1万,贷,预提费用,房租 1万,过了四个月,房租发票了,开了12万,我现在冲销,做借,预提费用4万。贷,其他应付款 12万,借方还有八万差额我放入什么科目,这个是房租,以后我每个月都要进行摊销
你好老师,可以发一份私车公用的租赁合同吗
老师 我们是小规模餐饮公司 2025年8月份购买一台蒸饭柜 2560元 ,按24期来折旧 ,今年5月份这台蒸饭柜车坏了, 重新购买了一台2700元,旧的蒸饭柜回收价200元 ,实际付款2500元 ,这个账务处理怎么写?
老师,你好我这边有个公司,我新来的,他的账是代账公司做的。 他有5个项目,但是他不分项目成本,而是根据当月的收入结转当月的成本,而不是所属项目的成本。这样写可以吗?或者有什么风险。
1.借固定资产28250/1.13=25000应交税费-应交增值税(进项税额)25000*0.13=3250贷银行存款28250
2.借周转材料-包装物34500 应交税费-待认证增值税4485 贷银行存款34500%2B4485=38985 3.借待处理财产损溢6780 贷原材料6000 应交税费-应交增值税(进项税额转出)6000*0.13=780 借管理费用6780 贷待处理财产损溢6780
请问5至10题呢?谢谢老师
4.借制造费用-A产品 -B产品 制造费用 管理费用 贷原材料
5.借库存商品-A 80000 -B300000 贷生成成本-A B 6。借银行存款 194000%2B25220=219220 贷主营业务收入194000 应交税费-应交增值税(销项税额)194000*0.13=25220
7 借 应交税费-未交增值税14116.95 营业外支出-35.29 贷银行存款
借银行存款 贷财务费用2.28
借管理费用-社保费 4097.87 其他应收款2161.74 贷银行存款
借税金及附加-城建税 -教育费附加 -印花税 -地方教育费附加 贷应交税费 -城建税 -教育费附加 -印花税 -地方教育费附加