你好同学,需要的这个要做进项转出的。
老师您好!请问盘亏的时候做的借原材料负数,贷待处理财产损益负数,转到管理费用时,借管理费用正数,贷待处理财产损益正数可以吗
过年好,老师!收到运输途中原材料损坏厂家赔付款后,借:待处理财产损益-待处理流动资产损益 贷:原材料 借:其他应收款:**单位--(-由保险公司或?运?输单位负责版任事故) 贷:待处理财产损权益-待处理流动资产损益 此时我的原材料入账的成本是赔款后的金额,还是赔款前的金额呢
账上少一笔现金原因待查分录这样写可以吗借:待处理财产损益—待处理流动资产损溢200贷:库存现金200
10、在企业进行财产清查时,发现存货盘亏,在报批前正确的账务处理方法为()A借:库存商品贷:待处理财产损益B借:待处理财产损益贷:管理费用C借:管理费用贷:待处理财产损益D借:待处理财产损益贷:库存商品
3.借:待处理财产损益-待处理流动资产损益 6000 贷:原材料 6000 借:管理费用(管理不善)6000 贷:待处理财产损益-待处理流动资产损益 6000 这个要做进项税额转出吗
老师怎么查客户开的电子发票做没做废,开票员什么进电子税务局能看到吗
公司跟这个公司签合同,这个公司又让另一个公司转账,演出场不变,已经演出过了。这个之前签合同作废,重新跟转账公司签一份合同可以吗。
分公司注销,总公司账上其他应收账款借方有余额,分录怎么写
老师您好,请问拆装费用税收编码是多少,我们厂清洁时有些东西要拆移到另一地方,支付这项费用对方公司开什么发票
2023年的发票,3月份冲红,凭证直接冲减当月的主营业务收入吗
老师,公司购买动力柜,折旧年限几年
老师,社保赔偿工伤款5万到公账上面,是员工的医药费,有员工的医药费发票,发票抬头是员工个人的名字,这个分录要怎么做啊
请专业的老师回答:我们公司是香港公司,从日本进货到香港,香港公司为主体在天猫国际开的店铺,然后通过9610直邮模式寄给顾客,请问这种进口增值税的缴纳,采用了单件大于385的免税政策,没有采用小于5000,按照7折缴纳进口增值税,这个有税务风险吗
财务人员转正述职对公司的建议,有哪些?
请教下,我们企业有套房产出租中,每个月确认收入成本,但是现在一次缴纳了一年物业费,如果想按成本匹配原则是不是要分摊呢。但是发票开了一年的,我怎么做分录呢
具体分录是什么?谢谢
你好,借待处理财产损益,贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。