你好同学,需要的这个要做进项转出的。
老师您好!请问盘亏的时候做的借原材料负数,贷待处理财产损益负数,转到管理费用时,借管理费用正数,贷待处理财产损益正数可以吗
过年好,老师!收到运输途中原材料损坏厂家赔付款后,借:待处理财产损益-待处理流动资产损益 贷:原材料 借:其他应收款:**单位--(-由保险公司或?运?输单位负责版任事故) 贷:待处理财产损权益-待处理流动资产损益 此时我的原材料入账的成本是赔款后的金额,还是赔款前的金额呢
账上少一笔现金原因待查分录这样写可以吗借:待处理财产损益—待处理流动资产损溢200贷:库存现金200
10、在企业进行财产清查时,发现存货盘亏,在报批前正确的账务处理方法为()A借:库存商品贷:待处理财产损益B借:待处理财产损益贷:管理费用C借:管理费用贷:待处理财产损益D借:待处理财产损益贷:库存商品
3.借:待处理财产损益-待处理流动资产损益 6000 贷:原材料 6000 借:管理费用(管理不善)6000 贷:待处理财产损益-待处理流动资产损益 6000 这个要做进项税额转出吗
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
具体分录是什么?谢谢
你好,借待处理财产损益,贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。