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老师好,2025年3月暂估十万费用,到了2026年60月才确定业务不存续,没有发票回来,也不用打款,账务怎么处理

2026-07-10 21:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-10 21:21

您好,你汇算清缴没有调增吗

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您好,你汇算清缴没有调增吗
2026-07-10
同学你好, 差额8万是虚账的话,就把8万调整掉, 12万 如下处理 比方说, 借 应付暂估 12 贷 应付账款 12
2026-05-15
同学你好 那就红冲暂估的 然后再按照发票入账
2023-04-24
同学您好!冲暂估入账
2023-02-12
纳税调整项目明细表,30栏扣除类,其他栏,调增
2024-05-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

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