同学,你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金 公司承担的个人部分 借:营业外支出 贷:银行存款
老师你好,我公司的员工都是某人力资源公司派遣到我单位工作的,所有员工都是和人力资源公司签订的劳动合同,工资发放时个人交社保的部分、单位交社保部分都是我公司出。这个工资凭证怎样处理
我单位的社保,医保全部是公司承担,个人缴的也是单位帮交,怎么做分录
老师,社保单位部分和个人部分都是公司出的,分录怎么做?
老师,计提工资和社保以及发放工资和缴纳社保的会计分录是怎么样的,社保个人部分我们是公司全额交
员工的社保公积金单位和个人部分都是由公司一并承担。这样在做计提工资和发放工资的时候,怎么做分录
老师,我们公司的老领导已经退休年龄,24年发工资20多万,要补交汇算清缴个税。他还能填专项附加扣除赡养老人项目吗
老师,A105000纳税调整表的业务招待费是取销售费用与管理费用,制造费用--业务招待费之后,是吧
老师您好,请问员工出差参加工会活动,火车票进项税额是否可以抵扣
填年度《关联业务往来年度报告申报》关联公司的电费转让需不要填写,如好填写填在哪个对应栏
老师那个表是需要自己填写吗,我看到是填写A105050职工薪酬表支出后,A105000表数据就自动出来了
老师你好,我去年结转成本,结转少了,我现在要怎么做账务处理呢,去年的有成本票
公司有部分员工是未缴纳社保的,怎么避免纠纷引起的劳动仲裁?
请问5月份交的企业所得税怎么做账务处理
老师,高新企业的房产税有什么优惠政策吗
税务账 是更具流水来写分录 最后找对应发票吗?