学员朋友您好,借:预付账款,贷:银行存款。借管理费用贷预付账款

支付一年的财务软件费怎么做账??
老师,公司去年买入财务软件使用权2万元计入管理费用,今年3月支付财务软件的买断费2万元。要怎么做账务处理呢,去年的费用要调出来做无形资产吗
支付财务软件年费和跨行手续费,分录怎么写
前期没用财务软件做账,那么现在用财务软件支付上月的原材料费这月应该怎么入账?
老师,支付做账财务软件金蝶费用年费,2000元,计入什么科目
老师10月份社保,只交补之前1-9月金额,10月份当月的社保不缴纳吗?
老师您好,我们一直是从公账提备用金出来给员工发提成,每月提得挺多的,我们目前成本票太少,我想着以后公账给员工发提成这样是不是更好些?
25年给6个员工申报了全年一次性奖金,还差一个没申报,这个月可以申报吗
老师,做受益人备案是用个人登录 还是法人登录
老师我的进账是3个点,,我往外开13的票,实际算法是加多少个点啊,应该按不含税价还是含税价计算呢?
那老师 工商年报要明年才做 今年那个不是股东转钱进来备注投资款也可以是吗 明年做工商年报的时候填上去就可以了是吗
老师,开给个人的发票可以报销吗?
从厂家采购陈皮回来销售,开发票的话按什么类目开?普通发票税点多少呢
老师,预缴企业所得税重分类需要在账面做调整吗?我看审计做了分录,借:其他流动 贷:所得税费用
老师好,今天开发票的名称是链条在51发票查询的税率是13,我们是小规模3个点的税能用这个名称吗?
这个需不需要待摊啊?
一年以内都不需要,预收账款按照月份冲减
怎么冲减?具体怎么操作?
举例说明借:预付账款12,贷:银行存款12。借管理费用1贷预付账款1