同学,你好 第二个老板投的资,投资是计入实收资本 借:银行存款 贷:实收资本

老师。您好,我公司是今年成立的小规模纳税人,目前对公账号没有钱。7月开了一张票,目前也没收回应收款。,我要做办公费报销,也要给员工发工资。只申报了法人一个人的工资。 可以借库存现金,贷记,其他应付款_老板,然后再去报销这个办公费,还有发放工资。??? 还是让老板打款进对公账户,做实收资本合适点?还是直接做现金。,老板借钱给公司做报销?。
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
第一个老板投资开工厂,有了利润先还投资款,股东的投资我做的,借:银行存款,贷:其他应付款,技术问题没出来成品,让第二个老板干几个月,以后还要要回来,第二个老板继续投资,第二个老板投的资,记什么科目,要是记其他应付款,如果他也干不好,其他应付款怎么做平账,改记什么科目
老师是内账,收到工程公司个人微信转我个人微现金(挂不了往来,不然到时候账不平),是让代发给我们工地上工人工资的。1、收到转现借:库存现金(增加)2340贷:???????????23402发放工资时:借:工程施工-工人工资2340(增加)贷:库存现实2340(减少)备注:问老板就说是工地工人工资,做费用就行,前面也没挂账,老板说也不是收入,第一项贷方要挂什么科目?)挂:贷:利润分配或者其他应付款-挂成老板转来的款?
老师: 请问我们公司老板要我提供 2022—2023.12.31总投资金额 第二:他们股东总共投了多少钱2022年到现在共投资进来的钱是多少, 第三:2024年1-7月31日开始经营不算折旧摊销费利润227万, (但是在经营期间有断断续续付前面的款啊) 老板的逻辑总费用=投的钱+应付+1-7月盈利的钱 老师:这个统计的思路是什么呀?但是经营期利润又有可能是应收款啊, 该怎么捋啊?
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
第一个老板让第二个老板干6个月,无论赔赚就都不管了,假如第二个老板没赚到钱赔了,不干了,实收资本-第二老板,这账怎么做平
我可以做,其他应付款-第二老板,可以吗老师
同学,你好 可以的做,其他应付款-第二老板
如果6个月第二老板投资500万,其他应付款-第二老板500万,没挣到钱,人走了,500万怎么做平,
同学,你好 这个其他应付款相当于借款,如果之后不用还了,计入营业外收入 借:其他应付款 贷:营业外收入
现在是机械不能用,第二个老板现在就是买机械零件投资的钱,记营业收入可以吗老师
同学,你好 如果其他应付款不还,就计入营业外收入