预交的时候以项目所在地的数据为准。

老师,问一下,异地销售不动产,预交税款的简易计税和一般计税的区别在哪,在机构所在地实际缴纳时候的税款怎么计算
建筑在异地预缴外经证金额是147.1元(不是按照开票金额计算的),在申报印花税时应按照实际预缴纳的税额计算扣除还是按照缴纳的金额扣除?
老师,如果在非房企卖房,在异地预缴,如果题目中问在机构所在地应纳税额,这个是不是不可以减去预缴税款,只有在题目问实际缴纳的税款是不是才可以减预交税款
建筑行业,当月有简易计税开票,也有一般计税开票,异地预缴的城建税的税率和企业所在地的税率不一样,异地预缴的增值税附征(城建税),教育费附加,地方教育费附加是按实际缴税金额计提吗?
异地施工预缴的城建税是按7%.实际缴纳,机构所在地税务局出来的是按5%, 和 异地实际缴纳的金额不一致
线上收入(抖音,美团,小程序)怎么做账
企业出口香港蔬菜,找第三方报关公司报关,企业需要将出口货物的总价值开票给报关公司吗?香港的货款也要经过报关公司吗?
老师,公司买了一批很贵的海产品送人了,价值8000元 这个要怎么入账
员工出差发生住宿费,2号抵店,8号离店,一共开了三个房间,一个房间一天249元,一共4482元,请问增值税专用发票上项目名称,单位,数量,单价该怎么写
老师,我想问下,我们是餐饮行业,小规模,包席包桌,偶尔零散食客,我们有一个对公的网银户,有一个老板自己办的卡,他卡收款命名是我们饭店的名字,用餐客户一般是直接扫微信或者支付宝就到了他的卡上,很少有客户结账到我们对公户上,他的卡到底是对公卡还是他个人卡
银行开具的利息发票和手续费发票有什么区别
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
之前当月开发票,当月做预缴,没有问题。但这次特殊,6月开发票,7月才做的异地预缴,而且7月没有对外开任何发票
我现在申报是显示增值税和附加税都是负数,城建税还不对,我都不敢申报
你好 那你预交晚了 按项目地税局要求处理就可以
晚交税率也不会变化的 可能有滞纳金
没有滞纳金,我做完7月份的银行了
你好 是扣错了吗 还是什么
老师您看预缴的城建税完税证明,和电子税务里本月的申报不符
你好,现在你的意思系统里带出来的数据不对吗?
是的老师,我能直接忽略申报吗
你好 建议手动填写一下不明确的 自己改不了 建议找税务后再处理
假设申报系统的和预缴的金额一致,可以申报吗?看着增值税和附加税都是负数,觉得不得劲!
你好 可以的 多交是负数 的