可以留着明年继续抵扣的

金税盘280的年服务费今年没有抵扣完,明年可以继续抵扣吗?
我们今年有留底税额明年可以继续抵扣吗?
今年开的进项发票,明年可以继续抵扣吗?
老师我还想问一下我增值税的时候,4月销项税2000,要抵扣的进项税额2500,剩下的500可以在5月继续抵扣是吧,那到年底要是有留抵税额的话必须进项税额转出吗?还是留着2024年继续抵扣??
老师好我想问一下如果我4月抵扣完留底500元,留着5月抵扣可以吗?还有就是如果我到2023.12还有留抵税额,可以留着2024年抵扣吗?还是必须在2023年底做进项税额转出?
老师,想咨询一下,我公司25年9月给客户销售的货,客户一直没要票,我们当时也没做无票收入,现在26年6月,要我们给他开票,这个票能开吗?有风险吗
酒店购买10把雨伞给住宿客人使用,做什么费用
老师,您好!关于委托加工开发票问题。委托书出原材料,受托方开发票,如何开?
给员工发的购物卡,要怎么做账,怎么报税
付员工车间的员工优秀奖金,那是不是也不能进管理费、福利费呢?还是啥
老师,房租出租开票税率是多少?
老师:增值税申报5月的,6月1号取得发票不能勾选吗?
电子税务局的增值税的应交税额与账上的对不起是什么原因?
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师