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请问老师,用友软件做账,2021年结转了,现在要把2021年做的凭证修改,要怎么修改

2023-08-14 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-14 15:01

你好,需要反结账到2021年修改

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齐红老师 解答 2023-08-14 15:01

这个具体是怎么错误的?

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快账用户5840 追问 2023-08-14 15:03

反结账不了了,是冲销备用金凭证

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齐红老师 解答 2023-08-14 15:03

我的意思是怎么错误的,能不能行调账

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快账用户5840 追问 2023-08-14 15:08

这是借备用金的凭证

这是借备用金的凭证
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齐红老师 解答 2023-08-14 15:08

您这个不是本身的企业呀

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快账用户5840 追问 2023-08-14 15:09

这是冲销备用金的凭证 ,冲销备用金的凭证做错了

这是冲销备用金的凭证
,冲销备用金的凭证做错了
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齐红老师 解答 2023-08-14 15:09

这个您可以直接联系用友的服务商解决

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快账用户5840 追问 2023-08-14 15:10

他叫我们自己重新修改凭证 ,但是不知道怎么修改

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齐红老师 解答 2023-08-14 15:10

你可以直接给他打电话,让他指导你

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快账用户5840 追问 2023-08-14 15:11

再加上现在不是在用友那边做账了,在一体化里做账了,

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齐红老师 解答 2023-08-14 15:11

这个不是用友软件的吗

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快账用户5840 追问 2023-08-14 15:12

现在查备用金的情况,还有很多备用金没有冲销,所以现在要怎么来做这个凭证,问老师

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齐红老师 解答 2023-08-14 15:13

因为你那个不是普通的企业,我也不太确定怎么做账

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快账用户5840 追问 2023-08-14 15:13

是事业单位

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齐红老师 解答 2023-08-14 15:14

所以真是抱歉,事业单位不确定咋做

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你好,需要反结账到2021年修改
2023-08-14
同学你好 期初数自己改不了
2021-05-10
同学,你好 先结账 然后反记账 这样一直返到12月就可以了
2021-02-24
1. 登录系统:首先,登录到用友T3软件系统。 2. 反结账: • 进入“期末处理”或“结账”功能模块。 • 选择需要反结账的会计期间(即2023年的那个具体月份),通常会有“上月”或相应的年月选择选项。 • 按照系统提示输入主管口令或反结账密码,确认反结账操作。请注意,反结账操作需要一定的权限,并且可能需要说明反结账原因。 3. 反记账: • 反结账之后,进入“凭证管理”或“总账”模块,找到“恢复记账前状态”、“反记账”或类似功能。 • 选择需要修改的凭证所在的会计期间,执行反记账操作。系统可能会要求确认此操作,点击“是”继续。 4. 修改凭证: • 反记账完成后,回到“凭证管理”模块,通过“凭证查询”找到需要修改的凭证。 • 点击凭证号,进入凭证编辑页面,对错误的内容进行修改。 • 修改完毕后,保存凭证。系统可能会生成一个新的凭证号。 5. 重新记账: • 修改并保存凭证后,需要对修改过的凭证重新执行“记账”操作。 • 在“凭证管理”或“总账”模块中找到“记账”功能,选中修改后的凭证,进行记账。 6. 重新结账: • 确认所有必要的修改无误,并且所有凭证重新记账后,再次进入“期末处理”或“结账”模块。 • 选择已修改凭证的会计期间,执行结账操作,将该期间重新结账。 请注意,这些操作涉及到会计数据的更改,应当谨慎进行,此外,每次操作前后建议备份数据,以防不测。
2024-05-14
你好同学:快账问题加快账**客服提问 :kz201904
2021-05-17
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