你好,需要反结账到2021年修改
老师,您好,我用的是用友T3财务软件,2020年7月购买软件建账,建账时银行存款余额为1182.86元,会计没有录期初数,我就开始做凭证、记账、结账了,现在2021年了,银行账还是相差1182.86元。我的银行账2020年的余额是3122.87,2020年没有录期初1182.86,所以2020年的余额变成了1940.01,我可不可以直接修改2021年期初数,把1940.01修改成3122.87
请问老师发现去年的科目用错了要怎么修改。我用的是用友T3软件
请问2021年汇算清缴结束后,现发现2021年增值税多申报了收入,账面也多计提主营业务收入。实际这笔收入是不存在的,目前需要甚么修改?或者说修改哪些申报表?2021年上传的财务报表,只需要修改2021年度,还是说第四季度也需要修改?
老师,请问金蝶软件需要修改年结账套,再结转下年怎么操作
请问老师,用友软件做账,2021年结转了,现在要把2021年做的凭证修改,要怎么修改
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
这个具体是怎么错误的?
反结账不了了,是冲销备用金凭证
我的意思是怎么错误的,能不能行调账
这是借备用金的凭证
您这个不是本身的企业呀
这是冲销备用金的凭证 ,冲销备用金的凭证做错了
这个您可以直接联系用友的服务商解决
他叫我们自己重新修改凭证 ,但是不知道怎么修改
你可以直接给他打电话,让他指导你
再加上现在不是在用友那边做账了,在一体化里做账了,
这个不是用友软件的吗
现在查备用金的情况,还有很多备用金没有冲销,所以现在要怎么来做这个凭证,问老师
因为你那个不是普通的企业,我也不太确定怎么做账
是事业单位
所以真是抱歉,事业单位不确定咋做