您好,那你就要先暂估,后面取得发票再冲账
老师就是我想了解一下就是假如我23年的成本不够,交的企业所得税比较多,我可以把24年的成本先做入23年吗?
老师就是我想了解一下就是假如我23年的成本不够,交的企业所得税比较多,我可以把24年的成本先做入23年吗?
师就是我想了解一下就是假如我23年的成本不够,交的企业所得税比较多,我可以把24年的成本先做入23年吗?
老师就是假如23年的费用票不够,我在24年找一些费用票回来了,我想要23年少交一点企业所得税我应该怎么做?
老师,我想问下,比如我业务是23年,但是开票和转账都是发生在24年五月之前的,可以计入23年的成本吗
公司报关单上是人民币433968,申报的时候,用4月的汇率7.1775,计算出来的美元离岸价是60462.28,但是数据自检的时候,警告类的报错,申报的美元离岸价(60462.28000)超过报关单电子数据中的(56634.00),请确认企业申报数据是否有误,这种是什么情况呢,如何处理呢
老师, 这个季度不超30万也没开专票,免征增值税的。 我现在增值税及附加税费还没申报,可以先申报水利建设基金吗?
老师,请问一下对公多付法人部分可否做无票报销,然后纳税调增可以不?
本月企业所得税申报多加表中两栏要填报,已计入栏是填报1~9月入账计提的工资总金额吗?实际支付栏填报是实际支付了1~8月工资的总金额吗?
老师请问公司试乘试驾车销售没有发票怎样处理
建筑公司新承接项目预收工程款700万元,已开具工程款发票700万元,项目本年度未开工,应该如何账务处理?
不小心给客户多开了一张电子普通发票怎么处理
企业为建造经过12个月以上才能完成的存货发生借款的,建造期间发生的借款费用,予以资本化。不太理解,建造存货的借款费用怎么能资本化呢?
个体工商一般设置企业会计准则还是小企业会计准则?
老师转出24年度的进项税额 1000元,增值税报表已经改正在24年属期,我把这进项税额1千元在25年九月怎么做账
您好,那你就要先暂估,后面取得发票再冲账
老师不是可以走哪个年度损益调整吗
是的,收到发票通过以前年度损益调整
那老师为什么要我先进行暂估,其实也可以不用暂估,就是直接调整
你要少交税,不暂估怎么行了
要先做成本呀,到时收到发票再冲账
老师就是其实这个成本不是23年的,但是23年成本又有点高,所以是想说把24的成本用以前年度损益调整到23年,老师你说的暂估那个成本就是23年的,只是说票没有回来,但是我说的就是本身就不是23年的成本,但是我们可以做账把23年的成本做的低一点
是的,这样就可以把24年的做到23年了