您好, 可以的,这样做没问题

老师,采购原材料用于研发活动,我之前不知道是用于研发活动,直接是借方:原材料 贷方银行存款 借方:生产成本 贷方:原材料 借方:主营业务成本 贷方;生产成本 我之前的处理正确么;如果现在调整的话,只需要两步就可以么? 借 原材料 贷 银行等 、 借管理费用——研发费用(全部费用化) 贷原材料
老师,这个研发行业,购买的材料量比较少的,可以直接用于研发投入么?账务处理借研发支出直接投入 贷原材料
老师,要是原材料放到研发费用,直接借:研发费用,贷:原材料——**可以么
老师,请问研发费用的材料,怎么做分录,我是入库报销时,直接借研发支出—材料费,税,贷银行存款。还是先记入原材料,然后研发领用时,借研发支出—材料费,贷原材料
老师你好,我公司是做制造业的,账上要做研究费用。请问就是领用原材料的材料用于研发,是不是借研发支出,贷:原材料 到后面就结转借:管理费用——研究费用 贷:研究支出呢?
老师,发票开了,但是不能报销,开票认又丢了一联,又补救措施吗?
老师,麻烦发一下加油站最近做账的课程。需要注意事项,
老师,外贸型企业,要退税的进项发票1月不小心勾选了增值税抵扣形成了留底,这种情况下直接进项转出红冲重开发票可以吗?
老师,个体工商户,报年报,经营所得这张表,有营业外收入,是不到30万不用交的税,做了营业外收入,是这样做吗?
做过出纳,只有初级,想做代理记账会计,是考中级还是先学实操
如果公司第一季度企业所得税应纳税所得额 超过300万 季度申报 就得25%缴纳企业所得税 第二季度小于300万的 话还是按25% 这个缴纳企业所得税吗
六税两费 是分别指的什么? 为啥 只交城建税和教育税附加和地方教育税附加呀
老师 社保是怎么申报啊
老师你好,建筑公司现在需要开具发票,但是这个项目是3年前的,甲方付款60%,工程已完工,发票当时没有开具,现在要全额开具完成后付尾款,这种账务怎么处理
应付账款科目余额表和供应商往来账期末余额对不上,主要是什么