你好; 毛利率 =(收入- 成本 )/收入

、甲公司经营一家酒店,该酒店是甲公司的自有资产。2020年12月甲公司计提与酒店经营直接相关的酒店、客房以及客房内的设备家具等折旧180000元、酒店土地使用权摊销费用56000元。经计算,当月确认房费、餐饮等服务含税收530000元,全部存入银行。要求编制:(1)确认资产的折旧费、摊销费的会计分录。(2)12月确认酒店服务收入的分录。(3)12月摊销合同展约成本的分录
华联实业股份有限公司为增值税一般纳税人。经营一家酒店,适用的增值税税率为6%,该酒店是华联公司的自有资产。2x20年12月华联公同计提与酒店经营直接相关的酒店、客房门及客房内的设备家具等折旧120 000 元、酒店土地使用权摊销费用65 000 元,经计算,当月确认房费、餐饮等服务含税收入424 000元,全部存入银行. 要求: (1)编制华联实业股份有限公司2x20年12月计提折旧和摊销的会计分录。 2)编制华联实业股份有限公司2x20年12月确以收入的会计分录。 编制华联实业股份有限公司2x20年12月结转主营业务成本的会计分录。
华联实业股份有限公司为增值税一般纳税人,经营一家酒店,适用的增值税税率为6%,该酒店是华联公司的自有资产。2×20年12月华联公司计提与酒店经营直接相关的酒店、客房以及客房内的设备家具等折旧120000元、酒店士地使用权摊销费用65000元。经计算,当月确认房费、餐饮等服务含税收入424000元,全部存入银行。(9分)要求:(1)编制华联实业股份有限公司2×20年12月计提折旧和摊销的会计分录。(2)编制华联实业股份有限公司2x20年12月确认收入的会计分录。编制华联实业股份有限公司2x20年12月结转主营业务成本的会计分录。
华联实业股份有限公司为增值税一般纳税人,经营一家酒店,适用的增值税税率为6%,该酒店是华联公司的自有资产。2×20年12月华联公司计提与酒店经营直接相关的酒店、客房以及客房内的设备家具等折旧120000元、酒店士地使用权摊销费用65000元。经计算,当月确认房费、餐饮等服务含税收入424000元,全部存入银行。(9分)要求:(1)编制华联实业股份有限公司2×20年12月计提折旧和摊销的会计分录。(2)编制华联实业股份有限公司2x20年12月确认收入的会计分录。编制华联实业股份有限公司2x20年12月结转主营业务成本的会计分录。
华联实业股份有限公司为增值税一般纳税人,经营一家酒店,适用的增值税税率为6%,该酒店是华联公司的自有资产。2x20年12月华联公司计提与酒店经营直直接相关的酒店、客房以及客房内的设备家具等折旧120000元酒店土地使用权摊销费用65000元。经计算,当月确认房费、餐饮等服务含税收入424000元,全部存入银行。(9分)要求:(1)编制华联实业股份有限公司2x20年12月计提折旧和摊销的会计分录。(2)编制华联实业股份有限公司2x20年12月确认收入的会询计分录。编制华联实业股份有限公司2x20年12月结转主营业务成本的会计分录。
老师好,请问以公司的名义对另一个公司的项目能够投资吗
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请个人出租住房,不区分用途,均按4%的税率征收房产税吗?
请问摄像制作费,是生产生活服务,广播影视服务,下面的广播影视节目制作服务里面的电视节目制作服务还是音响制作服务里面的哪一类?帮别的单位拍片子
老师研发费用怎么设置会计科目,研发一个项目,产生了人工与领用了材料
老师:出口退税,从出口确认收入一直但结转所有涉及到的完整分录您发下
老师请教一下我们公司是达人公司,有这样一个事,就是比如粉丝从品牌哪里买了一款产品100元,品牌只给退80元,然后粉丝就会找到我们说品牌不给她们退我们就会把这20元给她退了 这笔款是微信转给粉丝的,这笔款需要入账,目前有支付凭证,沟通记录里只有给他转的这个钱,没有为啥给他转这个钱的原因可以吗
老师,我想问一下,申请这个资料中需要现金流量表,单是公司之前没有现金流量表 如果整理一下现金流量表,比如整理2023年一整年的现金流量表,是不是要依据之前一整年的资产负债表和利润表的数据参数手工整理一下2023年的现金流量表,还是说只需要税务事务所出具的那个三表中的其中一个现金流量表,以审计报告上的资产负债表和利润表还有现金流量表为依据来填,公司报给税务局的那个资产负债表和利润表不作数,老师是哪种情况。顺便问一下,申请省龙头企业申报表中的资产负债表和利润表还有现金流量表以审计报告中的报表数据为依据填还是以报给税务局的报表来填。
请问老师,我们公司付给个人的房租费,对方没有开票,以后也都不开发票了,请问会计账务怎么做,分录怎么做?
老师您好,请问一下科目余额表本年利润的余额是和利润表的本年累计净利润一致吗?然后本年累计净利润等于负债表期初与期末的差额吗?这个对不?
老师,你好!请问以前年度做会计分录的时候,进项转出转多了(转出的时候是做了管理费用),导致应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷方有余额,现在要怎么做账务处理
没有回答我的问题啊
你好1.毛利率 =(收入- 成本 )/收入 2. 你这个要考虑餐饮成本哈; 比如 外包; 支付的 承包费 以及你们 酒店资产折旧额 和房屋租赁费 和水电费这些都是成本哈; 借款利息要看什么原因; 装修费摊销也是记入成本