您好,是可以这样减去的,然后签订协议
老师:我们是施工方,我们与甲方的合同材料人工共65万,我们接了后再分包给别人,我们分包给别人劳务是单独签清包工,我们与甲方签合同时是不是也可以材料合同,劳务合同分开签,然后我们开票给甲方劳务只需开3个点,工程施工服务开9个点。可以这样吗?
老师,我们是建筑公司,我们在甲方包下来的项目又分包给个人一部分活,现在是我们给甲方开了发票 甲方没钱给 想用房子抵欠我们的工程款,我们又不想这房子入到公司名下,想直接抵给哪个在我们公司包活干的个人 可以吗??
老师好!我们是施工单位 甲方将工程中的外墙保温工程直接分包给了另一家单位 并且这家单位给甲方直接开具了发票并签订协议 ,我公司与甲方做结算时未将这一部分减除 但我们给甲方开票时将分包的这部分减掉了。这样可以吗老师?
老师,我们分包了一个工程项目,甲方在支付进度款时,有一部分是用农民工工资专用户以工资形式直接支付给我们公司农民工(我们做工资表提交给甲方的),对于这部分进度款,我们还需要开发票给甲方吗?现在甲方要求我们对这部分开票。
请问老师,甲方将给我们的工程分出去一部分给了另一家建筑施工企业,我们与另外企业没有转包协议,他们直接与甲方签合同结算开票,但是甲方会从他们的结算款中扣除3%的分包服务费给我们,那么我们收到3%的款,应该给甲方开发票吗?开什么发票?还有这3%是因另外企业而起,但是对方没有直接交给我们,我们应该给谁开票开什么票?
老师 我们销售二手车,收到二手车销售统一发票 应该是二手车市场开具的。在哪里看原票原件
老师,非本公司员工机票能否报销?
老师好,老师想向您请教,过节我们公司买的购物卡给别人送礼,但是现在开发票不让开预付卡了,发票上开了米面油,请问老师我应该去什么科目比较好呢
老师您好!采购月饼送客户: 借:库存商品(不含税成本)。 借:应交税费——应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款。 赠送客户: 借:管理费用/销售费用——业务招待费(含税公允价值)。 贷:库存商品(不含税成本)。 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)。 视同销售,纳税申报时,因有销项税额,填在未开票收入栏,会计账务视同销售未确认收入,导致会计账务与申报表收入不符,怎么调整呢?
老师,生产企业账上没库存正常吗
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗