你好,不需要的,你这个月再调整就是了,这个月红冲,然后再重新做正确。

老师您好,订去年12月的凭证发现有一张发票购买方名称错了,不是我们付款的单位,请问要怎么办
老师,你好!请问20年11月份有一张凭证科目写错了,到了22年1月份才发现,这个账务处理怎么做,是做一张红冲凭证,再做一张正确的吗?
老师,接受了代账公司做的账,发现科目余额表很有问题,而且连基本的科目都记错了。这种情况该怎么处理,总不能一张张凭证去调科目吧?
老师,一般纳税人12月份的财务季度报表已经申报了,装订凭证的时候发现有几张银行流水弄错了其他都对的,现在怎样来调整了,可以把报表作废重新申报吗
开错的发票,隔月了,这个月我需要重新开一张发票,那么我想请问下,这个第一步是申请红字信息表,第二部才能开出新的发票是吗,然后开出来新的发票和是不是红冲的那张,还有上月开错的一张发票都需要做一笔凭证,也就是这一张票从开始到现在需要做三张凭证,是吗,是必须做三张凭证,还是可以做一张凭证省事一点,因为我记得当月作废的发票是不需要做2张凭证的
当月由于甲方付款情况有变动,比如之前说付30万的,发票已经开好了,结果就付了10万,现在要求红冲发票,当月没有收入,如果红冲,收入变负数可以吗
境内收发货人是阿里的公司,生产销售单位是我们公司,有出口退税联,这种可以退税吗?
计入营业外收入的退税和企业奖励填在A101010哪个位置?
有限公司实际是做医用品销售,注册时第一类排在最前面是科技推广和应用服务,然后首页的行业也变成科技推广服务业了,我们开票都是销售商品,这样对我们有哪方面的影响
你好,老师个体小餐馆老美团做账怎么做账呢 分录写 借 其他货币资金-美团收入2000 贷 主营业务收入1980.2 应交税金-应交增值税19.8 到账 借 银行存款 100.8 贷 美团佣金99.2 其他货币资金-美团收入2000 分录对吗老师
我是国际物流公司 那即使升一般纳税人了也没关系吧,免掉增值税了吧
老师,我这边一般纳税人,开了一份13%处置使用过的资产发票113。账上是,借:应收账款 1000贷:固定资产清理100 销项税13 申报增值税时是无税收入100。账上是固定资产清理100。这个怎么调整?
@朴老师,我们收到即征即退的税费,应该如何账务处理?
老师 如果以前年度会计计提的工资多了 应付职工薪酬有余额这个可以怎么处理呢
老师,申报工商年报填社保信息:单位缴费基数的金额。比如1人1个月4878.6元,一年就是12*4878.6=58543.2。填在养老、失业、医疗、生育的每栏都是填5.85432,对吗
但是我已经把7月的那张凭证改了
那你就需要重新装订了。
老师,利润表中的营业利润,利润总额,净利润是负数这个正常吧?
好,你们待会儿是亏损的可以。
老师,我的资产负债表其他应付款是负数,我用财务软件做的账,报表调不了,那怎么办? 报表没有往来重分类的功能?
你好,重分类到其他应收款就是了,你找你软件售后让他给你调整。
卖软件的说调不了
不了的话,你自己申报给税务局的时候调。