同学你好 这个可以的
老师您好,我想请问一下,关于普通纸质(电子)发票红冲,是不是可以直接红冲,不需要开红字信息申请请;但纸质(电子)专用发票,是不可以直接红冲的,需要先填开红字信息申请表,然后再开销项负数红冲呢?
请问老师以前月份税控系统开的纸质版增值税普通发票和专用发票,现在想红冲,可以开全电发票做红冲吗?怎么操作呢?我们是上海开始使用全电发票。
老师好!请问之前开的电子发票,需要红冲,但是电子发票没有库存了,可以用纸质普票红冲吗?
老师你好,请问现在数电平台可以部分红冲以前的纸质的普通发票吗?我们是销售方
老师 之前收到一张发票 我们没有抵扣 后来销售方部分红冲了 我们的进项勾选不到 这是什么问题啊 纸质发票是可以部分红冲吗
公司给财务转钱 写的备用金 后面用发票冲还是 还回去
我们给甲方做的消防改造工程,开票可以开 建筑服务*工程服务吗一般纳税人 9个点的
老师您好,持有待售资产是账面价值与公允价值减去出售费用后孰低计量。我记得还有一个是孰高计量。老师,是哪个呀
租赁激励在租赁付款额中扣除,怎么直接从使用权资产里扣,那租赁负债不就没变?
老师商誉1000是怎么算出来的?
老师,快递物流公司为客户运输的同时,如果为客户也提供了物流辅助服务,那这部分物流辅助服务费也属于快递公司的收入吗
2×24 年,甲公司实现利润总额210 万元,包括:2×24 年收到的国债利息收入10 万元,因违反环保法规被环保部门处以罚款20 万元。甲公司2×24 年初递延所得税负债余额为20 万元,年末余额为25 万元,上述递延所得税负债均产生于固定资产账面价值与计税基础的差异。甲公司适用的所得税税率为25%。不考虑其他因素,甲公司2×24 年的所得税费用为,老师,这道题怎么做?
你好,老师,每季度交的房产税不是按这个原值计算的吗?怎么还要除以4
老师之前报关出口的单子开进来的专票 现在退不了税了 那这票可以用来抵内销的吧
老师,请问辣椒籽开发票的大类属于什么?
这个怎么操作呢老师 我试了那个数量改不了
数量改不了?什么数量?
部分红冲金额不是就要改数量,才能部分红冲吗?普票的
之前蓝字发票数量是多少
你先全部红冲了然后再开蓝字发票
不能部分红冲吗?
这个一般是不能的 纸质普票可以 其他不能发
那就是现在数电不能部分红冲以前开具的普通纸质发票吗?
对的 全额红冲吧 然后再开部分蓝字
老师红冲的发票可以作废吗?
我们是销售方,就是红冲了刚刚的那一张
同学你好 这个可以的
这个怎么操作呢,老师
做负数分录就可以了
就是我在税务系统里面红冲了以前的纸质发票,我们是销售方,可以吧红冲的这张作废吗?
同学你好 这个可以作废的