你好,这个是需要开发票给他的,按照其他贷款服务税目开

老师,我们公司从别的公司那里拿汇票,帮他们销掉汇票他们给我们利息收入,这个合同我们应该怎么拟呢,这个利息收入需要开票才能入账嘛
公司问别人借钱,对方给我们开利息发票,我们需要给他代扣个人所得税吗
别的公司跟我们借款,付给我们的利息,我们需要开发票给他嘛
老师早上好,和别的公司借款,支付给他们的借款利息,他们要开发票给我们吗
公司借钱给别人,有利息收入别人要求我们开票。利息收入我们怎么开票呀,能不开嘛
老师,哪些行业需要交文化事业建设费
老师,你好,小规模给天猫开服务费,收入有如实申报,以前申报的时候直接跟放货物里面没提示,今天这么申报,监控到,服务栏数据跟发票不致,我要是填服务,又说没有这个税种,
股权变更税务没变过了一年多了会有滞纳金或者罚款吗
库存账上发现白糊精不够,出库了黄糊精5kg,这个如何调账
老师,个体工商户去年年末留存利润-3071.98,上季度0.04的利润收入,在填写资产负债表时,咨询的一个老师让“应弥补的亏损”填3071.94,留存利润填0,我是想问一下,那下个季度呢,留存利润这里怎么填?是本年应税所得弥补亏损后的本年利润吗?只要没有弥补完亏损就一直填0,是这样吗?
老师好,请问计提印花税的分录有必要在税金及附加下面增加印花税这个科目吗,主要之前在税金及附加计提过城建税等附加税,如果增加的话那城建税那些要怎么设置子科目
在电子税务局申报报表时,有一个选项 是不是适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业 这个是具体怎么区分
老师,老师,商贸型出口企业样品出口未报关,要交增值税吗?
朴老师,我在理24年的账,理出24年应交印花税20但没有交,然后现在在26年补交的25(20是税款,5元是滞纳金),那交的这笔印花税就在当期(26年)计提和缴纳吗?24年已做完汇算清缴,当时的账是没有计提印花稅的,我需要反结账到24年去计提这笔印花税吗?把报表改完了再更正24年的汇算清缴?
从代账公司接手,个税扣缴,怎么在自然人电子税务局里添加这个企业,我已是财务负责人,
税率是多少呢
按照其他贷款服务税目开6%
我们没有这个经营范围也可以开吗
可以开这个的,没问题
小规模是不是税率是1、开票能容能开这个吗
可以开的,没问题的哈
那我收到钱分录怎么写
主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 借:银行存款 贷:主营业务收入 银行存款/1.01 应交税费-应交增值税 银行存款/1.01*0.01
这也放主营吗
是你们的什么收入就做什么
是收入啊,那是主营的吗
在你们的业务范围内就是主营业务收入,