你好!你们几月实际收到固定资产的?
融资租入的固定资产,含税214万。首付53.5万,收到融资开具融资租赁首付款发票53.5万,后面每个月都支付租金6.6875万,然后每个月开具6.6875万发票。老师我想请问一下这个分录要怎么做呀?老师 , 是不是借:固定资产 借:应交税费 贷:银行存款 长期应付款
我公司融资租入一台设备总价值80万 先付首付款8万元 然后每月融资租赁公司给我们开13%的票。 但是每月开来的专票上 应税项目名称有2个。 一个是:租赁费 693元 另一个是:设备款7607元。 请问老师 我的固定资产是按照80万入账么 还是按照每月收到的发票上明细 入账固定资产 。 第二个问题 想问一下 每月收到的发票 会计分录应该怎么做
老师,,有个融资租赁设备想请教您?购买设备合同含税价格4475387元,我司已支付10%预付款给供应商447538.7元,尾款4027848.3元(未付)。找到融资租赁公司,租期24个月,租金总额4202816元,留购价款100元。融资租赁公司已将服务费100000元和设备4475387元开票了。分录是否这样写:1、支付定金,借:预付账款447538.7 贷:银行存款447538.7;2、收设备发票,正常分录,借:固定资产 3960519.48 借:应交税费-应交增值税(进项税)514867.52 贷 :应付账款 4027848.3 贷:预付账款 447538.7。但现在是融资租赁,租金总额4202816元,分录应该是 借:固定资产-融资租赁固定资产 4202816 贷:长期应付款--应付融资租赁款 4202816。请问这两个分录怎么调整?
老师,我们融资租赁购买设备1400000(含税),不含税1238938.05元。租金总额1444000元(分12个月平均付款120333)。收到设备后,融资公司分12个月,给我们开固定资产的发票。也就是每个月开11.6万(含税)的固定资产发票。我怎么做分录?什么时候开始提折旧?收到资产时候去定长期应付款时候,包含进项税吗
公司的实际业务,我举个简单的例子,①融资租赁收到固定资产。含税价格113万(这是合同的约定的固定资产价值,但是没收到进项固定资产发票,是分12期开固定资产发票)。一年总的付额130(12个月包含付费利息费等全部费用)②下个月融资公司给我开了10元的固定资产发票,和1.3元的进项税发票。第一个问题,我初始确认的分录?第二个问,我收到分期开固定资产的分录?不考虑时间价值
老师,员工差旅费行程单 列有增值税税额,能直接抵扣吧?
结转销售成本按主营业务 收入 80% 结转,发现库存不足成了负数
火炬统计系统里是在企业所得税汇算清缴申报表更正前填完提交的,利润总额有变动,但是没有联系管理员把火炬统计系统提交的年报打回重填,这种情况报送的火炬系统里利润总额跟汇算清缴申报表利润总额不一致,会影响高新技术企业复审吗老师
老师,请问下,本期的未分配利润=上期的未分配利润+本期的净利润??
请问,取得免税自产自销发票,是可以按9个点抵扣进项是吧
内账,8备用金用超支了1000元,已经报完账了8月先记账了借管理费用1000,贷其他应收款—其他1000。9月份才补这超支的1000元,可以直接记借其他应收款—其他1000,贷银行存款1000元吗
老师,我想问一下,作废当月的普票咋操作 ,不是红冲,现在我想作废之前8.1号开的电子普票,不是红冲,是直接作废,顺便问一下,现在电子普票是不是不能直接作废,只能红冲,是不是不像以前那样纸质发票可以依据实际情况选 择红冲或者作废,现在电子发票是不是一律只能红冲,不能作废
没有发票,可以凭回单计入劳务费吗
老师,我们在车间里建了办公室,1、这个费用是否应该开建筑发票,2、费用共7万,他们的额度不够了,先只开5万,那数量里应该开多少
为什么代理记账公司招聘信息上都要写一定要有代理记账经验的呢?
7月,收到固定资产。就是这个融资租赁公司,没有一次性开固定资产的发票。分12个月开的固定资产发票,每个月。0.084.台,然后12个月合计是1台。
你好!按合同金额暂估固定资产原值入账
帮我按照实际的数字,业务做个分录可以吗?我两个问!我两个问!我两个问!第一个问题,收到资产时候的分录。?第二问题,收到第一期10元,和1.3元 固定资产的发票的分录。
借:固定资产—融资租入固定资产(租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值孰低) 113 未确认融资费用17 贷:长期应付款—应付融资租赁款(最低租赁付款额)130 按合同金额暂估入库
你好!如果你们取得专票可以抵扣收到发票是调整固定资产原值就可以
收到,固定资产10元,和1.3的进项税。分录我还是不会。帮我做一下可以吗。怎么调整。
你好!是10万元吧你们可以抵扣进项税吗?融资费用没有给发票吗? 单发票的话 借应交税费应交增值税进项税1.3万元 借固定资产 负的1.3万元
我一共收到,11.3万的固定资产含税发票,其中固定资产10万,进项税1.3万。那固定资资产的10万元,不用做分录吗?
你好!不用的,收到时已经按合同全额暂估了,这里进项税可以抵扣,只调整固定资产原值就可以
固定资产,初始入账价值。要是按照113,这是含税的呀,按照100,换算成不含税,可以吗。
提折旧,按照那个金额提。113还是100?
你好!你没有发票只可以按合同全额暂估计入固定资产,取得专票在调整原值,
调整原值后在调整剩余时间的折旧金额