你好,按照折扣之后的借库存商品 应交税费,应交增值税进项 贷银行存款 这几个都是按照折扣之后的来做
销售发票上面有折扣金额,商品金额4321.35,税费561.78,折扣金额324.1,折扣金额42.14,怎么做分录?
老师,请问像这种有赠品折扣100%的购商品发票,怎么做会计分录
老师好~收到商品发票,商品的那一行下开了折旧,怎么做分录呢
老师好!购买的商品发生销售折让,怎么做分录?
老师,供应商开来的发票一行是商品一行的折扣折让,分录怎么做?
应付款可以冲减主营业务成本吗,就是相当于对方把我们的货弄损失了
老师,增值税申报表进项税额转出是自动带出的,需要改吧,
你好老师,可以直接做这个分录吗?借:制造费用 贷:银行存款
企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示反馈("跟票管"中提交发票汇总确认时总是通不过(提示补缴税款不应大于(纳税调增-纳税调减)*0.25),需要调整金额是316,补缴税款为0,但是提交总不对,是什么原因有老师知道吗
咨询下我现在做的五月份的账,发票六月份开过来了,我现在知道发票金额,是按照发票来做还是做暂估
老师,我们这是工业企业 正在盖厂房,然后买了个这些,这都计入什么科目?
老师,现在能计提半年度年终奖吗?
老师,这个麻烦看下怎么做,看我做的对不对
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢,现金流量表是如何根据资产负债表和利润表制作出来,有什么对应关系
买卖合同申报印花税按多少比率交印花税
内帐想商品价格和折扣方开做分录怎么做7
按原价填写 借库存商品 进项 贷应付帐款 银行存款 然后再做一个借应付 贷库存商品 贷进项
折扣做收入还是做费用?
做费用或者是做库存商品,红冲都行。
做费用怎么做?
库存商品改成管理费用、销售费用、财务费用都行。
借应付账款、 贷、销售费用或者管理费用 进项税额
金额填正数还是负数?
都是正数的 做的,相反的分录
你帮我做一下分录发一下,谢谢
按原价填写 借库存商品 进项 贷应付帐款 银行存款 借应付账款、 贷、销售费用或者管理费用 进项税额
损益类科目一般是做借方的,结转时才去贷方的,你们会计学堂解答问题的人水平实在太差
不是 有些软件可以 学堂的快帐需要放到借方负数 用友大部分需要放到贷方 金蝶也是借方负数
这叫解答水平差 教材里面所有的都是贷方 放到贷方利润表出来的正确的
只不过科目余额表和利润表里面的数据不一致 不影响缴税
如果购商品有返利分录怎么做?
返利看是开什么发票, 你给别人开发票, 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费, 别人给你开负数发票,就像刚才的折扣, 借库存商品 应交税费,应交增值税进项 贷银行 按照折扣出后的来。
是供应商开过来的发票再减返利做其他业务收入?
不是的,两种做法是,你看你们自己实际情况,你给他开了发票,你就不应该冲减库存商品啦 二选一的不是同时发生。